一、本月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是借方發(fā)生額,需要認(rèn)證后,轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 按理論的說(shuō)法是這樣的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)供方多開了一張發(fā)票,我們是購(gòu)貨方,我這邊退稅認(rèn)證里確認(rèn)勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,供方負(fù)數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時(shí)怎么做?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認(rèn)證的,不是抵扣認(rèn)證
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,賬面進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際發(fā)票未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額多出兩千多要怎么調(diào)整呢?(我是3月份接手的,之前的會(huì)計(jì)在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,是一會(huì)待認(rèn)證一會(huì)待抵扣,我在想會(huì)不會(huì)是因?yàn)檫@樣給弄混后就導(dǎo)致了有差異)
老師 本月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是借方負(fù)數(shù),意思是我多結(jié)轉(zhuǎn)了待認(rèn)證到進(jìn)項(xiàng)稅里面去,所以出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。而我實(shí)際按照發(fā)票進(jìn)行勾選抵扣認(rèn)證的,這樣情況該怎么處理呢?需不需要管它呢?
本月收到購(gòu)入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)的借方,等后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)出進(jìn)行抵扣呢?因?yàn)槭亲鍪止べ~所以很疑惑
老師,我想問(wèn)下這個(gè)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?我不懂這個(gè)數(shù)字是哪里來(lái)的?我從哪里可以找到這個(gè)數(shù)字?之前會(huì)計(jì)做的賬都有轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,而我每月就是直接做轉(zhuǎn)出本月增值稅就是需要繳納的增值稅,那這個(gè)待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅到底需不需要做這筆分錄呢?
老師,問(wèn)下咱們進(jìn)銷存軟件,是手動(dòng)每日錄入還是可以導(dǎo)入的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)學(xué)堂有最新的所得稅匯算表及填報(bào)說(shuō)明嗎
上月暫估的費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,本月直接計(jì)借應(yīng)付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來(lái)的暫估,在做費(fèi)用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個(gè)嗎:*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
老師 匯算清繳期間費(fèi)用中管理費(fèi)用職工薪酬包含研發(fā)費(fèi)用的職工工資嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個(gè)違約金我們賬面做賬務(wù)處理呀?
你好,請(qǐng)教下制造業(yè)做內(nèi)賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發(fā)票附在哪里合適
企業(yè)年報(bào),股東出資情況,認(rèn)繳,實(shí)繳,認(rèn)繳這里出資額填注冊(cè)資金,出資日期填規(guī)定的時(shí)間對(duì)嗎??不管實(shí)際的出資日期對(duì)嗎?
老師,營(yíng)業(yè)外收入還有營(yíng)業(yè)外支出的話需要所得稅匯算清繳調(diào)整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務(wù)有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費(fèi)的發(fā)票,應(yīng)該記入什么科目呢?
我知道的,現(xiàn)在我直接調(diào)整借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:管理費(fèi)用,就是去沖管理費(fèi)用這樣調(diào)可以嗎?因?yàn)榇J(rèn)證借方負(fù)數(shù)說(shuō)明記少了,可能多記了成本或者費(fèi)用,現(xiàn)在直接沖減費(fèi)用可以嗎?
一、建議你不要隨便沖應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的任何明細(xì)科目,這個(gè)是稅務(wù)稽查的重點(diǎn)科目,要沒(méi)有絕對(duì)把握的情況下,不能隨便沖。 二、需要查賬處理。查到當(dāng)時(shí)入了成本或費(fèi)用的憑證,沖銷更正憑證
謝謝老師的建議,只是這個(gè)查起來(lái)比較麻煩
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利?