你好; 計提錯誤了 那你就去紅沖掉; 看原來怎么掛科目的。 對應的借貸方不變。分錄紅沖
老師你好!之前做的進項稅額是待抵扣進項稅額,現在我要認證抵扣,摘要應該怎么寫?
你好,待抵扣進項稅有80.18借方余額,應該是之前計提錯誤的問題,現在要怎么調整呀
請問老師:前期是小規模納稅人不應該做進項的應交稅金,但憑證做了借:應交稅費—增值稅——進項稅額,現在發現錯誤需要調整,是直接紅沖還是怎么處理?急
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
找不到具體原因了要怎么處理呢
你好; 找不到原因寫情況說明去處理。 借營業外支出貸待抵扣? ?進項稅??