你好? ?不需要調(diào)整 。你匯算之前取得了發(fā)票 就不需要調(diào)整? ?
老師,有一筆住宿費(fèi)8月已經(jīng)從公帳上報(bào)銷給員工了,當(dāng)時(shí)沒有取得發(fā)票,做的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了,做的是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,老師,這種情況,年底匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用要調(diào)增嗎?
老師,有一筆住宿費(fèi)8月已經(jīng)從公帳上報(bào)銷給員工了,當(dāng)時(shí)沒有取得發(fā)票,做的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了,做的是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,老師,這種情況,年底匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用要調(diào)增嗎?
老師,上個(gè)月報(bào)銷了一筆帳120元,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,做的是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,這個(gè)月發(fā)票有了,但是發(fā)票金額是123元,做借:管理費(fèi)用 120,貸:其他應(yīng)收款 120,這樣可行?
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
老師,21年有一筆費(fèi)用已報(bào)銷,假設(shè)分錄為 借:管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費(fèi)用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ,因?yàn)樵?00本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了,22年要做個(gè)調(diào)整的分錄怎么做呢
老師,比選服務(wù)采購,金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評(píng)分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請(qǐng)教一下,融資租賃設(shè)備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時(shí)要考慮殘值嗎
老師請(qǐng)問一下開辦期間老板墊進(jìn)來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運(yùn)可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個(gè)月酒水沒有盤點(diǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點(diǎn),只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對(duì)的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增?
勾選認(rèn)證的時(shí)候,只允許抵扣賬面上本月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,這個(gè)邊際資本成本不是應(yīng)該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)*個(gè)別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報(bào)的時(shí)候,主表的銷賬稅額總叔是對(duì)的,但明細(xì)加起來不對(duì),是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?