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開票軟件可以全額抵稅,之前的會計是這樣做的分錄 分錄:借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額貸:營業外收入,我和她做的不一樣,這個需要怎么做

2020-11-04 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 14:22

同學你好 你現在要做什么呢

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快賬用戶2336 追問 2020-11-04 14:36

之前我的增值稅減免的報表上一直顯示一個280元的金額,但是我找不到之前的分錄,不知道這個費用是怎么在這上面的,我這個月需要繳納增值稅,想把這個280元減免掉,我需要怎么做分錄

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快賬用戶2336 追問 2020-11-04 14:37

我找到了一個之前會計做的分錄,就是上面的那個,我也不確定是不是我所說的那個280元的稅控軟件維護的費用

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齊紅老師 解答 2020-11-04 14:43

金稅盤和報稅盤的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。

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快賬用戶2336 追問 2020-11-04 15:08

抵減增值稅時,直接計入應交稅費-減免稅費這個科目可以嗎?我這有這個科目

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:15

同學你好 這個是可以的哦

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同學你好 你現在要做什么呢
2020-11-04
他是準備轉出不抵扣嗎?
2023-10-10
你好,沒問題,可以這么做的
2023-11-20
可以的,可以這么做的。沖你的成本費用就行。
2023-10-18
同學你好 這個就可以的
2021-08-05
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