同學你好 要填寫本期發生額的,本期抵減不寫就行了
你好老師,我們是出口企業的,每個月都留抵出口退稅,像這個開票系統維護費是可以全額抵稅的,那么我們不產生稅費還需要申報開票系統的維護費嗎?填了變成負數
老師:我們公司是生產型,企業本月開具出口發票一張,因無進項,所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統上進行申報嗎?如果申報是零申報嗎?還有在我們的增值稅納稅申報表主表的哪里填這個出口發票的金額?
老師你好,我們是生產型企業,9月4日出口了一臺設備,開票的話必須是當月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產型企業是不是出口的稅額抵內銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
【朝陽稅務】您好!根據財稅(2012)15號,你單位取得技術維護服務單位開具的技術維護費發票后可全額抵減增值稅應納稅額,請在最近一期增值稅申報表的《增值稅減免稅明細申報表》中選擇減稅代碼“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,并按照技術維護費發票價稅合計金額填寫“本期發生額”(按季申報為10月征期填寫,按月申報為9月征期填寫)。今后在您取得技術維護費發票后請注意及時進行抵減,謝謝! 老師,我們是小規模納稅人,是不是不用理會這個?
老師,去年做了一筆無票收入,抵扣了5萬多的稅額,本月開具發票,稅務申報我要沖之前的無票收入,我表一未開票填負數,其他發票填正數,問題來了,我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報?還是系統自動生成?我應該填哪里?我們企業還是出口退稅企業,也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的!
居民個人來自境外所得應補繳的稅款為什么是用來自該國的可抵免限額減去在該國已繳納的稅款,而不是用我國稅法計算出來的應納稅額減去在該國已繳納的稅款?
老師,你好!想問一下,外賬的庫存表,本期出庫總金額可以按照發票的不含稅金額填寫嗎?還是要用期初總金額加上本期入庫總金額除以期初數量加上入庫數量,得出本期出庫單價,然后用本期出庫數量乘以單價,得出本期出庫總金額?那個比較合理?
高新企業對人工費、材料費占比有沒有要求?
增加的辦稅人員和管理人員有啥區別?
到一家新公司上班可以補繳社保嗎?
老師,我們單位是4月份新參保單位。上個月由于我這邊辦理參保比較晚,只繳納了4月份失業保險單位和個人部分。我今天又申報繳納了4月份的養老,工傷,5月份養老,工傷,失業,醫療保險。我們公司是5月份發放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個人承擔部分的社保,還是說5月份的社保個人承擔部分也在4月份工資里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是當月繳納當月的社保,而大多公司是當月發放上月工資。
已經失業一年了,可以辦理失業保險金嗎
老師,只有工傷保險是單位承擔嗎?請問個人承擔的需要從工資里面扣除的社保,是有養老保險,失業保險,醫療保險(基本醫療保險、大病醫療保險)和生育保險嗎?
年度匯算清繳的A105050表的工資薪金支出的中的稅收金額應該取個稅系統的2月至次年1月申報工資嗎?還是不能這樣用,求教應該怎么取數
你好,老師,我們之前是小規模,然后,4月中旬,會計提交了升為一般納稅人的申請,從3.1開始生效。我在4月申報的時候,申報了一個1.1到3.31的小規模增值稅申報表,又申報了一個3.1到3.31一般納稅人的申報表。然后都申報完畢了。今天開始申報4月份增值稅,怎么主頁面沒有,在進入查看納稅信息,除了個人所得稅是月報,其他的全部都是季報,這個是咋回事啊