您好,出口的話需要有報關單,根據報關單來開具發票
你好老師,我們是出口企業的,每個月都留抵出口退稅,像這個開票系統維護費是可以全額抵稅的,那么我們不產生稅費還需要申報開票系統的維護費嗎?填了變成負數
老師你好,我們是生產型企業,9月4日出口了一臺設備,開票的話必須是當月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產型企業是不是出口的稅額抵內銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
老師您好,我們是生產型純出口退稅企業,2021年因進項票沒有收齊,所以延緩的出口退稅時間,沒有產生免抵稅額,也就是說,有多少進項,申請多少退稅,在今年4月份的時候才把21年的出口單據全部退完,并在4月產生了免抵稅額,現在出口退稅科要求寫情況說明,什么原因造成的2021年沒有產生免抵稅額?怎么說明原因才合理呢?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票,對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
老師好,生產型出口企業,免抵退申報匯總表的第一項:免抵退出口銷售額(美元)是以哪個銷售額和哪一天的匯率折算成美元的呢?例如:6月申報5月的出口退稅,5月所開的出口發票里有部份是4月的報關單在5月才回來,出口發票里同時有4-5月的報關單。我要以哪個匯率來折算成美元呢。
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務,有的含油料,有的又含勞務又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務局,有財務負責人身份,也有辦稅員身份,現在想取消財務負責人身份,在電子稅務局可以自行操作的嗎?謝謝
請問下出具稅審報告會降低稅務機關抽查幾率嗎
@董孝彬老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
老師,報關單已經收到了,報關單上顯示9月4日出口的,是不是當月出口的?必須當月申報完成呢?
您好,不一定當月就開發票,也可以次月,盡量在3個月之內
老師,是不是申報的話,年底之前必須申報上呀?如果申報不上的話,是不是明年就需要另外交這部分出口的稅費呀?
您好。是的,盡量3個月之內
老師你好,是不是申報好的話可以抵內銷呀?申報不完的話,是不是第二年就需要交稅呀?
如果當月開票了,是不是下個月報增值稅的時候也要填報上呀?
您好,沒有說第二年要交稅的說法,一般是3個月就申報
您好。第二個回答是的。請問還有什么可以幫您
老師,開完票之后需要怎樣操作呢?麻煩您把步驟給我說一下吧,謝謝
開完票就去申報,離線版申報。您可以買本注稅的書籍或者聯系專管員
老師不是在線發申報嗎?怎么是離線的呢?買書的話買哪種書呢?
軟件是離線版。買書可以是注稅,注冊稅務師
在線版是今年5月份之前的數據,現在升級了為離線版
老師不是在電子稅務局里邊申報嗎?怎樣知道申報成功不成功呢?
離線版申報導出文件包—文件包導入電子稅務局—申報成功了會顯示申報通過
老師,申報通過后,是不是下個月交的增值稅就可以直接抵免了呀?
我覺得您可以學一些簡單的,最簡單的要會一點要不然問的東一榔頭西一棒槌
麻煩老師簡單的給我講一下,可以嗎?
1:電子口岸里面下載報關單。 2:下載離線版申報軟件,填寫進去。 3:導出離線版的數據包,導入電子稅局里面。 4:催專管員審核。審核好了就可以了
謝謝老師 辛苦了
一般來說90天內就需要申報完。您非要說明年申報可以么?這個問題咨詢稅局給不給退。 就好比說現在用微信支付寶,您非要說我就用金子去購買商品可以么?
當月開票了,會自動轉到增值稅申報表里面,這個可以不用擔心
請問還有什么可以幫您