你認證了多少,就計入應交稅費—應交增值稅—進項稅
老師 公司七月份采購貨物 發票已經認證抵扣 這個月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的發票可以做進項轉出嗎 具體應該怎么操作
進項發票我這個月抵扣一部分,下個月抵扣一部分,那憑證我應該怎么做?
請問我有一張進項發票,上月抵扣了一部分,這個月可以抵扣留下的部分嗎?
有個發票是12月份,1月申報的時候做了進項抵扣,當時還沒有做憑證就直接拿發票,抵扣了,那現在我做這個1 月憑證的時候,這個進項其實都已經抵扣了,我應該就不入待抵扣進項這個科目了吧?我要怎么做這個憑證?
請問下老師,我收到發票,開出發票,這個月進項多,我可以不抵扣全部進項,抵扣部分,然后交一部分稅,留著下月抵扣,帳上進項稅就讓他掛著
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
比方說我的一張進項票不含稅金額是753528.76,進項稅是97958.74,然后這個月需要進項稅是70000,那相應的不含稅金額也是要減少嗎?
不含稅金額不會減少的,你發票進項稅是97958.74,進項稅就是97958.74,本期抵扣70000,剩下的會形成留底進項稅的
那我做分錄就是:借 原材料753528.76,進項稅97958.74 貸:應付賬款 851487.5 然后我結轉增值稅時就結轉我這個月認證的進項稅70000,下個月再認證后續的進項稅27958.7,再結轉就行是吧。
不可以的,一張發票的進項稅,就是全部抵扣認證的
哦,現在認證系統不是有個有效稅額嗎?我以為可以部分認證呢
那是我理解錯了,謝謝老師解惑
好的,客氣,幫到你就好