你好,如果是開的多張發票的可以
請問我有一張進項發票,上月抵扣了一部分,這個月可以抵扣留下的部分嗎?
老師,這種情況怎么辦,我收到的進項是百萬版,金額很大,我想比著稅負率抵扣進項,但是進項一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個開了586萬的發票,這個發票能不能抵扣一部分呢
老師 我們公司不想繳納企業所得稅 所以開了很多進項的發票 如果開了進項的發票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應交稅費-待抵扣進項 貸:應付賬款 那如果可以 下個月 借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項
老師我這次進項稅額抵扣完后有點多哦,這月銷項稅額3293.72,進項一張進票就7526.2,抵完后多4232.48元,這留底稅這么多,下月我把他全部抵完有沒有關系的?
請問下老師,我收到發票,開出發票,這個月進項多,我可以不抵扣全部進項,抵扣部分,然后交一部分稅,留著下月抵扣,帳上進項稅就讓他掛著
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續費,應該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產品的直接人工單位標準成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產品的直接人工單位標準成本=直接人工標準成本/實際產量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預覽是電子票,電子票就是數電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經銷商一臺車(所有權) 價值20萬 這種怎么進行賬務和稅務處理
企業購買購物卡來送贈送客戶,企業需視同銷售繳納企業所得稅、增值稅嗎
公司是外貿企業,有個首單退稅,稅務局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關財稅文獻嗎
我問一下,那個購買的冷庫設備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉款,應該是轉投資款,掛錯科目掛在其他應付科目,現在還可以改過來不
不抵扣的那一部分你不用認證,做到應交稅費待認證。