直接反結賬進去修改下,這個沒有跨年不要緊,后面你按正確申報就就可以,我之前問稅局說年報不錯就可以,之前季報和賬上是可以對不上
老師,發(fā)現(xiàn)3月份賬務中,會計記錯了結息,應該是:J:財務費用-0.35 D:銀存-0.35 但財務記成了J:銀存0.35 D:財務費用-0.35,而期末結轉時分錄中顯示財務費用D方-0.35 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了錯誤,那么如何調賬呢?如果去調3月的賬,報表什么的就都變了,如果我本月調賬,該怎么做呢?
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務費用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結轉。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務費用就多記了。現(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結轉了成本,匯算清繳已經按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調賬的好方法?
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費用-運費/進項稅額,貸:銀存), 結果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務上個月錯掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉賬36元給我們同事,我們同事把現(xiàn)金交到了財務這邊,出納開了個收據給她。 這種我該如何寫憑證呢?應該不能去沖減之前的運費憑證吧,因為涉及稅金,我不知道該怎么寫憑證合適了
老師你好,關于稅控技術服務費遞減稅額的業(yè)務,我在紙上下了,2019年發(fā)生的時候會計記錯賬了,實際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會計更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個問題后,我想在2023.12月把這個錯誤更正過來,否則營業(yè)收入就是負數(shù),那需要怎么更正啊?本來應該用費用科目的,用的收入,小企業(yè)會計準則,跨年不能用以前年度損益調整,那我怎么更正呢
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
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哦哦好的
好,我先回復別的學員了