您好 把上月的兩筆分錄紅字沖銷就好了
老師,因公司剛成立,上個月沒做賬,想把發(fā)生的賬務(wù)都放到本月做。但是為了在申報系統(tǒng)財務(wù)報表不填零,就填了兩筆數(shù)字。本月進行調(diào)整,請問我應(yīng)該在本月怎么進行賬務(wù)調(diào)整?
公司成立沒多久,上個月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財務(wù)報表時,不想讓財務(wù)報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000然后還有筆是未分配,現(xiàn)在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?
公司成立沒多久,上個月的幾筆業(yè)務(wù)我就沒做賬務(wù)處理。都做到本月。但是在網(wǎng)上上傳財務(wù)報表時,不想讓財務(wù)報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現(xiàn)在就是要把這兩筆本身是假的數(shù)據(jù)給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預(yù)付款5000,然后還有筆是未分配,現(xiàn)在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?分錄怎么做?
老師,公司剛成立上個月沒做賬,為了在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報表時,財務(wù)報表不為零,我在貨幣資金填了一筆數(shù)2800.其他應(yīng)付款5000,未分配利潤-2200.這樣的資產(chǎn)負債表時平衡的。我想問下,這個月我做賬,這個怎么處理,是否紅沖?如果紅沖怎么紅沖
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進行納稅調(diào)整,當事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報表賬務(wù)進行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
上月的兩筆應(yīng)該怎么做分錄
您填的兩筆數(shù)字在哪里?
剛剛發(fā)了給你,貨幣資金和其他應(yīng)付款
借:庫存現(xiàn)金 借方紅字 貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字
老師,你能看到我發(fā)給你的圖片嗎?兩個科目的金額都不一樣,怎么紅沖。麻煩老師看一下我發(fā)給你的圖片好嗎!
您圖片上面的科目金額不一致的話 那您資產(chǎn)負債表左右兩邊怎么會平的?
你能看到我發(fā)的圖片嗎?
借:庫存現(xiàn)金 -2800 貸:其他應(yīng)付款 -5000 貸:利潤分配-未分配 2200