你好,你當時做的什么分錄
公司成立沒多久,上個月的幾筆業務我就沒做賬務處理。都做到本月。但是在網上上傳財務報表時,不想讓財務報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現在就是要把這兩筆本身是假的數據給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預付款5000然后還有筆是未分配,現在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?
公司成立沒多久,上個月的幾筆業務我就沒做賬務處理。都做到本月。但是在網上上傳財務報表時,不想讓財務報表為零。所以就填了兩筆假的。那我現在就是要把這兩筆本身是假的數據給他變過來我就要紅沖這兩筆,一筆是貨幣資金2000一筆是其他預付款5000,然后還有筆是未分配,現在我要紅沖這里,我是怎么紅沖?分錄怎么做?
老師,公司剛成立上個月沒做賬,為了在稅務系統上傳報表時,財務報表不為零,我在貨幣資金填了一筆數2800.其他應付款5000,未分配利潤-2200.這樣的資產負債表時平衡的。我想問下,這個月我做賬,這個怎么處理,是否紅沖?如果紅沖怎么紅沖
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業外支出。 現在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,但是生成的報表里面,這7000沒有在利潤表反應,因為我在賬上是平進平出,沒有利潤,稅金支出是虧損的。請問該如何處理?
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統的收入稅額一致,資產負債表和利潤表存在勾稽關系,但是今年初發現去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發票的稅額沖掉,導致利潤表主營業務收入減少,資產負債表應交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正,但是每個月企業財務報表申報怎么辦啊?申報的話財務報表的期初又改不了,勾稽對不上。
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
老師,您好,請問企業審計報告后面注冊會計師還有他們的營業執照需要賦碼嗎
我當時是我的同事叫我這樣填的。我也不知道。沒做分錄。就叫我這樣填
那你這個月可以不用管,按你的業務來做。