你好,本月未抵扣部分作為留底下期繼續(xù)使用
如果當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)說高于銷項(xiàng)稅那這個(gè)怎么辦?不交稅?多出來的下個(gè)月可以繼續(xù)使用嗎?
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷項(xiàng)稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底啊。
這個(gè)月開了10萬的進(jìn)項(xiàng)票,3萬的銷售票,那多出來的進(jìn)項(xiàng)稅可以下個(gè)月繼續(xù)抵扣的吧
本月進(jìn)項(xiàng)專票已勾選認(rèn)證,多出來的能下月繼續(xù)抵扣么,比如,有20萬已勾選,但銷項(xiàng)只有10萬,那多出的10萬是不是下個(gè)月還可以繼續(xù)抵扣
老師,我想問一下,如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底,是不是可以不用處理,下個(gè)月繼續(xù)抵稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交,可以嗎。就是有留底的這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),下個(gè)月沒有留底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎
我們這次是小規(guī)模這個(gè)季度開出去發(fā)票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發(fā)票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉(zhuǎn)網(wǎng)上貿(mào)易銷售,買進(jìn)賣出需要注銷之前執(zhí)照重新注冊嗎
當(dāng)月增員一部分繳納3險(xiǎn)的人員,次月就減員,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎,不申報(bào)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區(qū)A街道,現(xiàn)在搬到A區(qū)B街道,要做什么手續(xù)
老師,收到退回以前年度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個(gè)是作廢的是其他業(yè)務(wù)成本,重開的是主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票,之前忘記入賬了,在25年4月的時(shí)候直接紅沖當(dāng)時(shí)做的那個(gè)憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計(jì)提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現(xiàn)在要進(jìn)行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個(gè)數(shù),報(bào)表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時(shí)紅沖了報(bào)表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請問這個(gè)情況現(xiàn)在怎么處理?
公司打算申請高新技術(shù)企業(yè),需要做哪些準(zhǔn)備,有什么注意事項(xiàng)
分錄咋個(gè)寫 啊?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我說的是進(jìn)項(xiàng)稅高于本期銷項(xiàng)稅,高出部分的咋個(gè)寫分錄?
你按照我這個(gè)分錄寫,你進(jìn)項(xiàng)稅額剩余部分就是留底,下期繼續(xù)抵扣就可以了