可以的,賬面收入可以按月確認的
我們向學校提供服務,收取服務費,若合同里有分期收款的明細表,每半年收一次款,那我還可以按月確認收入嗎?因為服務期是3年
我們給別人提供服務,合同簽訂是服務期一年,對方一次性支付80%合同金額,服務期是跨年的,我想問收入可不可以先確認本年度的?發票我們開了80%的款。具體分錄如下
你好,老師,我們是直升機提供護林服務,一般納稅人,合同簽訂后,對方一次性付了半年的錢,發票我們也開了半年的,護林服務還沒有全部提供,這個可以按照合同分月來確認收入嗎?就是不按照開發票時間開確認,謝謝老師
我司為香港公司提供代為運營店鋪服務,合同簽了一年,但付款方式是月結,也就是每月收取代運營服務收入,一般是次月收取本月運營收入,請問如何做分錄呢?如何確認收入以及對應的分錄
老師 我們給客戶提供半年期限的服務 合同約定服務費次月付上月款 我們收入該怎么確認 是開具發票并收到款確認 還是我這本月末要計提當月收入
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?
我9月份確認收入,確認9月-明年2月份的收入,請問是匯算清繳的時候調整還是現在調?
賬面收入就可以現在就進行調整的
那還用去修改大廳的所得稅季度表嗎?9月份確認的
你可以12月按正確的數據來申報的
若第四季度沒有收入,那12月份的申報,收入調整要寫負數嗎?
不會的,你一個是開票的正數,一個是未開票的負數 收入就是0啊
老師,不太明白,能否給舉個例子,比如說9月份確認收入100萬,按月確認應該是到年底確認50萬,我12月份申報表怎么填寫調整
你現在是申報增值稅還是所得稅
已經申報過了,現在在做10月份的賬,突然發現應該按月確認收入,而不能一次性確認6個月的收入
你都是一次性把3年的服務費申報了所得稅和增值稅
不是3年的,是首付款的錢確認了收入,而首付款的收入遠遠大于9-12月份的按月確認收入
你收到的首付款是要全額申報增值稅的,增值稅申報沒有問題 所得稅只要申報9-12月的,你只要調整所得稅申報就可以
意思是所得稅申報表在12月份調整嗎?還是去修改9月份的所得稅申報表
可以直接12月進行調整的
還是不會調整,因為多了,怎么調整呢