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甲企業為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2017年2月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業當月又將本企業于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車,分別以10.3萬元和22.6萬元的含稅價格出售,假設本月沒有其他業務,且可抵扣的進項稅額為15萬元,計算甲企業當月的應納增值稅。

2020-10-31 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-31 13:59

你好,需要計算做好了發給你

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:29

計算甲企業當月的應納增值稅。 206/1.03*1.5%+10.3/1.03*2%+22.6/1.13*13%-15

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快賬用戶5396 追問 2020-10-31 14:31

為什么206是乘1.5%?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:31

收購2收車按照1.5計稅額的

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快賬用戶5396 追問 2020-10-31 14:34

計算結果為負,意思是當期應納增值額為零嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:40

是的有留底稅額本期不交稅

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你好,需要計算做好了發給你
2020-10-31
你好,則該企業當月應納的增值稅為( )萬元。 (206%2B10.3)/(1%2B3%)*3%%2B33.9/(1%2B13%)*13%
2020-02-21
同學你好,題目不完整吧?
2021-12-27
206/1.03*2%加10.3/1.03*2%加33.9/1.13*13% 你好 安這個繳納的
2022-09-22
同學你好,答案正在整理中,請稍等
2022-11-11
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