一、作為國內企業,出口貨物至美國,開具增值稅電子普票和開具增值稅普通紙質發票是一樣。不影響申請退稅。最好是開具增值稅普通發票(紙質發票)處理。 二、如果想要開具增值稅電子普通發票,也是在開票系統中開具發票,需要到稅務局審批開具電子發票。審批同意后,才能開具電子普通發票。
作為國內企業,出口貨物至美國,開具增值稅電子普票和開具增值稅普通紙質發票是一樣的么?不影響申請退稅吧?如果想要開具增值稅電子普通發票如何開具,在哪里開具?是江蘇這邊的企業
保稅區的一家企業,向國內企業銷售貨物只能開具增值稅普通發票嗎?有稅率嗎?為什么發票中不體現稅率稅額?需要納稅申報嗎?有出口退稅嗎?增值稅普通發票:按照含稅價開具,無稅額,如果合同簽訂的不含稅單價為100元,那開票的含稅單價應為多少?
出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿型出口退稅企業,現在開始有少量的出口業務,是否是先要把以前對應的已認證已抵扣進項稅轉出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發票,由于是免稅業務,是否開具的也是0稅率的增值稅普通發票?謝謝老師
老師,請問,我們8月份開出的增值稅電子普通發票開錯了,然后10月份需要要重新開,是不是應該把8月份開出的發票從人家那里拿回來,再開負數發票?(然后回收的電子普通發票和開出的負數發票一起作為附件,來做負數憑證吧?)最后開具正確的增值稅電子普通發票?請一一回答我的問題,謝謝!
我們公司是生產企業,這個月首次出口開了增值稅普通發票稅率為0,也有內銷開了增值稅專用發票現在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?