你好 收的是下半年的費用嗎?
老師您好:勞務派遣公司差額征收一次性收半年服務費,發票已開具。怎樣確認收入和成本
老師,您好,請問勞務派遣公司收到派遣勞務費21000.扣除給派遣員工發放的工資18240,這個開發票按差額征稅開一張普通發票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師,您好。我們公司是小規模建筑公司,現在想辦理一個勞務派遣許可,但是不知道開了差額征收,怎么確認收入。
老師,關于勞務派遣公司,先收取一年或半年的勞務管理費,并開具了發票,能否分期確認收入,若能,主營業務收入用哪個科目作過渡
老師您好,想問一個差額征收的問題,我們是勞務派遣公司,準備開差額征稅發票,請問成本那一塊需要準備哪些資料,稅務才認可呢?還有成本是0能開差額征稅專票嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
是的,己開具發票,但是差額抵減的員工成本是按月發生的,抵減少 ,稅就多交了。下月只有員工成本 ,沒有開票收入,就不能抵減了。怎樣合理賬務處理,謝謝。
借銀行存款貸預收賬款,應交稅費, 每個月借預收賬款貸主營業務收入 借主營業務成本貸應付職工薪酬。
但是當月發票己開具半年的收入 ,增值稅就先交了半年的 ,但是抵減員工成本只能抵減當月發生的。
那你可以當月確認收入,其他的可以暫估
暫估員工成本可以抵減嗎
你好 可以抵扣的 可以抵扣的
謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。