你好,什么原因產生的不可以抵扣,一般是直接做進項稅轉出就可以不用開紅字發票。
去年的專票已經認證并且已經抵扣了,現在發現專票不能抵扣,需要進項稅額轉出,需要對方開紅票嗎?其中專票合規金額正確。
收到今年開的沖紅的去年的專票 去年已經抵扣了 怎么做分錄 需要轉出進項稅額嗎
老師,我們是購買方,收到的專票已經認證抵扣了,現在發現是錯的,是需要銷售方開紅字發票和正確的藍字發票給我們吧,另外,已經抵扣進項的錯誤的藍字發票不需要郵寄給銷售方吧
老師我方開出的專票,金額開錯對方沒有認證,已跨月,現在需要紅沖,但是對方交不會抵扣聯和發票聯,也就對方抵扣聯和發票聯已經丟掉了,要怎么做
老師請問我去年有一張專票已經認證了現在需要紅沖,進項稅額轉出的話,開的正確發票還是按正常認證抵扣嗎
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
不符合抵扣的條件,應該全部計入成本,當時抵扣了。
你好,這樣做進項稅轉出就可以不用開紅字發票。
是不是這樣做,借成本,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,對嗎?
你好!去年的成本用以前年度損益調整科目代替。