您好 那對方先根據您的發票復印件蓋發票專用章認證 然后申請紅字發票信息表 對應再轉出進項稅額 不然對應應該把抵扣聯和發票聯退給您單位的
老師我方開出的專票,金額開錯對方沒有認證,已跨月,現在需要紅沖,但是對方交不會抵扣聯和發票聯,也就對方抵扣聯和發票聯已經丟掉了,要怎么做
老師,我們是銷售方,現在要紅沖一張發票,對方已經抵扣了,那么對方是不是要寄回發票聯和抵扣聯?還是只寄發票聯?
老師,我們是銷售方,現在要紅沖一張發票,對方已經抵扣了,那么對方是不是要寄回發票聯和抵扣聯?還是只寄發票聯?
請問老師,我是購買方,已經進項抵扣了,對方跨月開出的紅字發票需要寄給我入賬嗎?我這邊藍字發票發票聯和抵扣聯都要寄給對方嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
對方是小規模,沒有認證,紅字信息表也是我方開
那對方丟了抵扣聯和發票聯 要寫說明 然后蓋章給您單位 去稅務局備案?
去稅局備案是那方
對方丟失了 應該對方去