你好!是的,這個(gè)計(jì)入生產(chǎn)成本更合適
老師,軟件開發(fā)公司能用到勞務(wù)成本科目嗎?涉及到人工成本和服務(wù)費(fèi)的成本都用生產(chǎn)成本歸集嗎
老師,軟件公司收到的勞務(wù)-維修費(fèi)發(fā)票怎么入賬,可以用勞務(wù)成本科目嗎?二級明細(xì)是人工費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)?
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
老師,我們是軟件開發(fā)公司,按項(xiàng)目制核算收入成本,成本類科目設(shè)立了“勞務(wù)成本”歸集,這個(gè)科目是不是和生產(chǎn)成本一樣每月末要根據(jù)進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啊?
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
有的老師說服務(wù)費(fèi)要用勞務(wù)成本歸集,本公司員工工資是用勞務(wù)成本還是生產(chǎn)成本歸集合適
你好!本公司的用生產(chǎn)成本。因?yàn)楸旧聿皇翘峁﹦趧?wù),所以建議不用勞務(wù)成本。
我們收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票也是生產(chǎn)成本?
你好!是的,你們支付的這個(gè)費(fèi)用也可以入這個(gè)科目
老師,暫估的成本進(jìn)了生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)了,后面來了部分發(fā)票,怎么沖銷,是沖生產(chǎn)成本還是主營業(yè)務(wù)成本?
你好!這幾個(gè)都要沖的了。
暫估的服務(wù)費(fèi)是直接入賬主營業(yè)務(wù)成本還是要入生產(chǎn)成本歸集再結(jié)轉(zhuǎn)?
你好!如果你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候,入了生產(chǎn)成本,就要沖減。 如果你想簡單點(diǎn),就應(yīng)該一開始暫估就直接暫估主營業(yè)務(wù)成本。
暫估時(shí)入的生產(chǎn)成本,現(xiàn)在來了發(fā)票就是,沖銷原分錄后,再做 借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付賬款 不用再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本了吧?生產(chǎn)成本已經(jīng)平了的
你好!也是需要的,因?yàn)樵履┻@個(gè)生產(chǎn)成本仍然是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
沖銷后生產(chǎn)成本已經(jīng)平了的呀老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好!你是什么時(shí)候暫估的
4月份暫估時(shí)是生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在沖銷原分錄,再入賬生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本就是平了的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好!是啊。你4月暫估的時(shí)候,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,然后生產(chǎn)成本就平了 現(xiàn)在你沖減暫估,也是一樣要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,然后本月的生產(chǎn)成本才平。
4月生產(chǎn)成本是平了,現(xiàn)在沖銷生產(chǎn)成本,拿發(fā)票入賬還是生產(chǎn)成本,沒有結(jié)轉(zhuǎn)就平了的,老師,一正一負(fù)不就平了嗎? 還是直接沖銷主營業(yè)務(wù)成本,再入賬主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?金額是一致的
你好!你這個(gè)月將負(fù)數(shù)的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)的主營業(yè)務(wù)成本就平了
沖銷后,再入賬一筆正數(shù)的,這個(gè)金額的生產(chǎn)成本已經(jīng)是平了的,哪有負(fù)數(shù)呀老師,可以直接直接沖銷主營業(yè)務(wù)成本,再入賬主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?金額是一致的
你好!可能我們理解的有點(diǎn)不同 你的理解是生產(chǎn)成本,一正一負(fù) 我的意思是,不管正數(shù)還是負(fù)數(shù),月末生產(chǎn)成本都要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去的,都是會平的。