是這個樣子的,你這個是屬于跨地區(qū)經(jīng)營,首先你是要在你這個注冊地進行報備,開具這個異地經(jīng)營的這么一個證明,然后你要去這個異地進行預交稅,預交完之后你回當?shù)厣陥蠖惖臅r候,預交的是可以扣除的。
老師好: 老板在小區(qū)網(wǎng)點房地址開餐飲店,工商局不允許在此地址注冊餐飲服務類的公司,老板就找關系在此地址注冊了個體戶(A),然后再以此地址注冊一個餐飲管理有限公司(B),A和B的法人是同一個人,從此A交給B來打理,A發(fā)生的經(jīng)營收入都打款到B公司賬戶,給客人開的餐費發(fā)票戶頭都寫B(tài)公司,以后所有的收入、成本、費用等發(fā)票都開B公司的戶頭,個體戶A就是個空殼,不做賬,每次都零申報,只做B公司的賬,這樣可以嗎?有啥風險?
老師,我們公司注冊在A地,在A地申報納稅,生產(chǎn)的產(chǎn)品其中一個環(huán)節(jié)在B地(同市不同區(qū))因為B地有環(huán)保資質(zhì),B地加工后送回A地,最終成品出貨,B地公司和A地公司是同一個法人,我們只是租用B地車間,請問B地稅務要求我們在B地的加工單獨核算在B地納稅,合理嗎?
我們公司是B公司,老板另一家公司A公司租了C的房子。然后租的房子,A和B一起使用。A和B簽了一個無償使用合同。但是無償使用是要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的。B只是在A租的房子里面設置了兩個工位而已,交房產(chǎn)稅不劃算。我有什么辦法不交?
公司在A地注冊了一家小規(guī)模企業(yè),生產(chǎn)在B地,因為B地是老板租的地建的廠房,現(xiàn)在請一些工人在為公司生產(chǎn),銷售的貨款進A公司公賬申報繳稅,工人讓其中一個代表去當?shù)囟惥置吭麻_代加工費,稅由公司出,這樣的貨B地的稅局或工商要監(jiān)管嗎
老師你好,我們公司a,是做市政工程的建筑型公司,因為我們在異地有個項目,異地要求稅收留在當?shù)兀诰驮诋惖刭I了個建筑公司b,然后就把b變成了a的全資子公司,現(xiàn)在目前工程已經(jīng)在做,所有的資源和人都是用的a母公司去施工的,然后工程又是子公司b對外簽的專業(yè)分包合同,那這個時候母公司a怎么給b開票,如果b開的建筑工程票的話,是不是就是轉(zhuǎn)包了,轉(zhuǎn)包是違法的吧
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅是轉(zhuǎn)讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉(zhuǎn)讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續(xù)一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發(fā)票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發(fā)工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產(chǎn)入賬前年放錯了固定資產(chǎn)分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產(chǎn)折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產(chǎn)折舊明細表固定資產(chǎn)原值可以不銜接去年的金額,直接調(diào)賬后,按照正確的固定資產(chǎn)分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務那邊共享過來的數(shù)據(jù),我們是有研發(fā)費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發(fā)費用是田園直還是家具后的數(shù)字如果這個數(shù)字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?