同學您好,那您需要確認的是誰是放在外帳的,還說是所有人員都在內賬的,然后外帳的,外賬的就把放在外賬的這幾個人做進去
老師,上午好!我一月份已經發放了工資了,但是1月份沒有寫分錄,到這個月才發現的,我如何做賬務處理
老師您好,公司的帳上個月是代賬公司做的,這個月拿回來自己做了,之前8月份計提了9月工資125730,然后9月份銀行發放了幾個人的累積的工資,有些人工資過萬了,是好幾個月加起來的,轉賬的時候備注寫了工資,會需要繳納個稅嗎?9月月發放工資該怎么做賬呢?9月份發放的工資并不是上個月計提的125730
鄒老師您好,剛到一家公司,上個月我做了幾天內賬,這個月做外賬,發現上個月計提了9月份的工資9300元,沒發。可是我們內賬已經發了,而且是19180元。沒有單獨的發外賬的這個數,請問這怎么處理上個月的計提工資?
老師,我上個月計提了工資,但是這個月少發了一個人的工資,這個人的社保已經繳納了,我們這里當月社保當月繳的,\'這種情況怎么做賬務處理
我們是剛開賬,上個月工人已經工作了,上個月還沒有開賬所以沒有計提本月的工資,那我們這個月發上個月的工資分錄應該怎么做呢?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
如果對應的金額有差異的話。您可以下月補計提或者是沖減多計提的
我們內賬已經發了19180,以前都是,銀行另外發外賬的工資數額
不能補提啊,以前每個月都差不多9000,這次不能一下子這么多了啊
我在10.1號做了一個計提十月份的19180減9300的數,然后發放九月和十月的工資,一共是19180,可是,也不能月初就發十月份的啊!
我用的發工資19180的銀行回單是9月30的
可以月底計提十月份的,11月初發工資的時候發九月和10月的吧?
也就是十月內賬發的數差不多19000多,11月發這兩個月的工資
哦,您的意思以前是每月從對公賬戶支付的是吧,就是9月份沒有外帳支付,實際內賬支付的人里面有是外帳的嗎
是的老師,但是都是一個銀行賬戶,就是付一部分外賬的,另外一部分由另一個公司代付
這次都是這一個銀行付的,所以金額不對了
此是另外一個公司代付了,那你可以跟另外一個公司之間弄一個代付的協議嗎?然后您就借應付職工薪酬貸其他應付款
11月還是和上月一樣,發全部的,在外賬上,做為發9月和10月兩個月的工資可以吧?
您好,您可以這樣來分
另外老師再問一個問題,公司是小規模,公司有臺叉車裝卸收入,沒有發票可以做外賬嗎?怎么做?還需要做增值稅分錄嗎?
您好,您的意思是有收入沒有開具發票是嗎?是可以做的,您就做未開票銷售收入