你好,直接填寫表二就可以了。主表自動帶出了
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師我這個增值稅的銷項稅額:40220.65元,進項稅額認證了66426.51,我要留底一部分,那我申報的時候,應該怎么填寫?
老師,這個月我想做留底稅額,我在進項認證的時候還是按之前全部認證就好了吧,然后再報增值稅的時候,表二進項還是按認證的發票數額填寫吧,填寫主表的時候 我需要怎么做呢?
老師,我想問下飛機票的進項稅額認證問題 我們經理出差飛機票進項正常做了,但是發票認證的時候是沒有這筆的,我想問下是不是我正常認證就可以呀,不需要我額外操作什么吧?!然后我在申報稅的時候填在里面就行唄
之前取得的進項票,然后沖紅了,這個需要做進項稅額轉出是吧,需要在勾選平臺操作嗎,還是在填寫申報表的時候填寫這一部分
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
直接填寫表二的實際要抵扣的數額嗎?
是的,把你認證金額都填寫好
然后主表就會自動生成留底嗎?
對的,你銷項進項附表填完就會形成留底
那系統會按照我的稅負去計算嗎
你好,按照你的稅負?他不知道稅負的,只是按照你的填表計算稅金
那不就是會和銷項稅額平等嗎?是不需要繳納稅款的了吧
你好,你要是進銷項一樣就是不需要繳納增值稅
不一樣。進項稅額是39207.79。銷項稅額是33164.46。
那你寫的這個填寫完就是進項稅額留底
用進項稅額?去銷項稅額 就是留底的對吧?
是的,你看看你填寫完了申報表留底對不對
好的 ,那也是不需要交稅的是吧
是的,只要你進項大于銷項就是不用交稅
那這個月的稅負就不用管了對嗎
是的,要是按照你的這種認證,跟稅負就沒法一致了
只有這一種方法吧?還會有別的方法?
你想問哪個問題還有什么方法