你們能取得發(fā)票的嗎 沒有發(fā)票也得調(diào)增
去年年度遺留的未分配余額金額數(shù)達(dá)到了187萬多,盈余公積18萬多。現(xiàn)在要做股東變更,按照20%交稅,稅太高了。現(xiàn)在每個(gè)月都做56十萬費(fèi)用進(jìn)賬沖還是沖不掉以前的。只有做虧損,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額才會(huì)減少。要怎樣才可以沖掉未分配利潤的金額數(shù)?不可能每個(gè)月都做虧損……
老師請問:我們公司企業(yè)要注銷,未分配利潤利潤80多萬,老板不想交稅。從這個(gè)月做虧損,每個(gè)都做,把80多萬未分配利潤抵完,在注銷,這樣可以嗎?之前每月都是盈利的。
老師請問如果我們公司現(xiàn)在有幾十萬未分配利潤,如果要注銷的話就得交分紅個(gè)稅,我可不可以每年發(fā)生管理費(fèi)用或者做成每年虧損把這邊未分配利潤消耗掉,這樣到時(shí)注銷時(shí)就不用交稅了
公司22年8月的時(shí)候變更了股權(quán),當(dāng)時(shí)股權(quán)公司報(bào)表上的未分配利潤有80多萬,實(shí)收基本有117萬當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓的金額為120萬。現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)稅15萬多,但是就股東他不肯交,全部都是由公司去交的,請問這個(gè)賬是怎么平。原來那80萬的未分配利潤需要做利潤分配嗎?
老師,我們啟用系統(tǒng)之前手工做資產(chǎn)負(fù)債表,關(guān)注其它因素,差額算在未分配利潤里,這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)存貨減少了400多萬,導(dǎo)致未分配利潤減少了400多萬,這就代表這個(gè)月虧損400多萬,可是,實(shí)際不虧損,這個(gè)怎么去和老板解釋呢,怎么處理呢老師
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
不知道,取得啥發(fā)票
費(fèi)用多做點(diǎn)可以嗎,有費(fèi)用票?
只要不是福利費(fèi)招待費(fèi),貸款服務(wù),廣告費(fèi)娛樂服務(wù)的發(fā)票都可以
有加油費(fèi)票,過橋過路費(fèi)票,
稅務(wù)局可懷疑,之前都是盈利,現(xiàn)在每月都虧損。
你單位有車的可以 會(huì)懷疑的
謝謝老師
不用客氣的 工作愉快