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Q

老師,請問一下,我公司是一般納稅人,開一張9%的發票,是工程服務費。要開170萬金額。這樣我們公司需要交納哪些稅呢?

2020-10-28 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-28 15:30

你好!影響當期增值稅,附加稅,企業所得稅

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快賬用戶9027 追問 2020-10-28 15:41

老師,那這樣的話。是不是我的增值稅應交:14萬多?企業所得稅交:3萬5千多?教育費附加:4千多,地方教育附加:2千多。這樣子是不是我一共要交稅18萬多?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:43

你沒有其他的進項稅抵扣或者是費用抵扣企業所得稅嗎?

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快賬用戶9027 追問 2020-10-28 15:45

有的,我有一張88萬的進項票,可抵扣10萬出點,這樣是不是我的企業所得稅。 這樣是不是我少交10萬出點的稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:55

增值數是按你進項發票的金額抵扣,企業所得稅是按你們的成本費用與收入的差額計算。

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快賬用戶9027 追問 2020-10-28 16:03

哦,我明白了一點點了 老師我們舉個例子,你看我理解對不對? 如果我開一張9%發票金額10萬,我收到進項發票一張13%6萬元,最后我應交增值稅是:1354.23元。 我的成本是設備6萬元,1萬元人工,5千元零星材料,共計7萬5千元。 我的收入是10萬-7萬5=2萬5千元 最后我的企業所得稅計算是:25000*25%=6250元。 教育費附加:247.70元 地方教育費附加:165.14元 最后共計應交稅費:8017.07元 老師勞煩你看看我的理解方式是否正確?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-28 16:09

你好!增值稅是銷項減進項看你實際開票金額,收入減成本費用是不含稅金。

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快賬用戶9027 追問 2020-10-28 16:11

好的!明白了! 就是收入和成本費用都是按照不含稅來計算的。

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齊紅老師 解答 2020-10-28 16:21

你好,是的,如果你取得的是進項稅專用發票是可以抵扣的,這一塊兒是按不含稅金額計算。

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相關問題討論
你好!影響當期增值稅,附加稅,企業所得稅
2020-10-28
你好,繳增值稅20/1.03*0.03=0.58萬,附加費0.58*(7%%2B3%%2B2%)=0.0696萬,企業所得稅季度按利潤*(25%-20%)繳納
2020-12-17
你好,160萬,如果是含稅的增值稅160/1.09*9% 附加稅160/1.09*9%*6%正是按照小型微利企業來的, 印花稅160/1.09*萬分之三減半也是按照小型微利企業來的 企業所得稅根據你的利潤用實際利潤乘以5%。
2023-11-03
您好 增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 個人所得稅 企業所得稅
2020-09-29
你好,建筑勞務的可以開3%的簡易計稅。
2022-01-18
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