同學你好 可以重新做稅務登記哦
你好,我想問一下,我注冊了公司,營業執照已經拿到了,公司賬戶也開了,也申請稅務備案了,這幾個月都是0報稅,但是目前工廠還在建,前面建廠的資金都是私人拿的,沒有存在公司賬戶里面,現在為了管理,我想把錢存進公司賬戶,統一支出,方便記錄,公司目前還沒有營業,只有支出,沒有收入,現在我想問,存進去以后再拿出來建廠需要上稅嗎?就目前的情況我們需要注意那些問題,比如0報稅是不是只能連續半年,超過半年就要被吊銷營業執照。
我公司作為銷方,在前幾個月開具了一份發票給對方公司,對方公司已經抵扣了,這個月發現發票里面的內容有點問題,所以根據錯誤的發票開了負數發票,然后又重新開了正確的發票,請問我們給對方公司寄發票的時候要連著負數發票的抵扣聯一起寄出去嗎還是只用寄正確的發票給對方呢
請教一個問題 我有一個公司前幾個月已經進行清算,注銷了稅務登記,但沒有工商注銷,這個月又去啟用并開了發票,這種情況是應該把以前的數據延續下去 還是純粹當作新公司重新建賬啊
你好!公司有一個客戶已經破產了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發票過去,所以現在賬面上的應收賬款一直的負數的,請問我要怎樣做才能把這個應收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調整嗎?還是直接出營業外收入交所得稅就行了??
還有一個問題,想請教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時候我做了一張憑證借:銷售費用-差旅費255.16,應交稅費-進項稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業務員出差回來報銷的時候我做的分錄,當時他提供的通行費發票是需要計提進項稅的,但是有重復的發票,我當時沒發現,已經做了憑證入賬了,后來會計勾選進項稅發票的時候發現了這個當中有重復發票,所以他上月就沒有勾選7.84,因此跟我有一個差額,賬上多了7.84,他那邊進項稅少了7.84,現在九月的話,業務員重新提供了新的發票7.84,我現在應該怎么處理這個事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請教一下[抱拳]
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
賬呢。重新開始還是接著前面做
同學你好 這個是重新開始的哦
工商那邊注冊資本等信息還在呀,怎么處理
重新去做稅務登記重新建賬就行了