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我公司是一般納稅人,主要做節能服務的,我們是增值稅和一般納稅人都免,但是我們會購進一些機器,我們購買機器的廠家給我們開的是增值稅專用發票,意味著我們多出13%的稅點,那這個稅如何做退稅

2020-10-27 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 19:22

同學你好 進項稅不抵扣就可以 不能退稅

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快賬用戶7128 追問 2020-10-27 19:23

那我買東西多花的這部分稅錢怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-10-27 19:33

計入成本 在所得稅前扣除

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快賬用戶7128 追問 2020-10-27 19:44

不用做進項抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 19:48

你不是增值稅都免嗎

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同學你好 進項稅不抵扣就可以 不能退稅
2020-10-27
同學你好 進口增值稅出口了可以退稅內銷可以抵扣
2021-12-01
您好,我們的情況成立一般人是不明智的,因為我們取不到進項,稅率又高,成立小規模只有3%,一般人是13%。完全按稅法來,我們虧大了,銷售全交增值稅,成本還沒有,就只有員工工資,房租,水電,銷售成本沒有,交5%所得稅(目前有優惠,小微企業300萬內所得額)。
2023-11-07
你好,是的,是這樣的
2023-01-13
你好首先要知道這個是用在什么地方的,如果用在你們運貨的車上的那么可以借銷售費用-運輸費 借應交稅費(進項稅額)貸銀行存款等
2021-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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