這個(gè)不算, 必須要寫的, 開票信息這個(gè)必須要寫
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個(gè)稅密碼,是不是從次月開始,每個(gè)月15號(hào)之前都要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),首先是通過納稅號(hào)跟個(gè)稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對(duì)嗎,這個(gè)一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個(gè)法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動(dòng)算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
個(gè)人消費(fèi)者消費(fèi)購(gòu)物后取得的商家開給個(gè)人的增值稅發(fā)票,發(fā)票上面都會(huì)有商家的開票信息,就是銷售方的公司名稱、稅號(hào)、地址電話、開戶行及賬號(hào)這些信息,請(qǐng)問這些信息算不算商家的商業(yè)秘密呢?
老師好,我收到普票,內(nèi)容是公司裝修費(fèi),是個(gè)人叫人代開發(fā)票給我們的,我收到發(fā)票后我們購(gòu)買方開票信息只有我們公司名稱和納稅識(shí)別號(hào),注冊(cè)地電話址賬號(hào)開戶行都沒有寫是空白的,金額有點(diǎn)大對(duì)方不愿意作廢重開了,我咋處理這個(gè)呢
舉例: 商品原價(jià)100元,921好物節(jié)活動(dòng)期間,商家品牌促銷88折,平臺(tái)發(fā)放優(yōu)惠券滿50減10元,訂單應(yīng)付金額78元。消費(fèi)者使用微信支付,享受支付補(bǔ)貼0.5元,消費(fèi)者實(shí)付金額77.5元。 平臺(tái)設(shè)定的技術(shù)服務(wù)費(fèi)率5%,商家設(shè)定的達(dá)人推廣服務(wù)費(fèi)率20% 以上無需單獨(dú)考慮運(yùn)費(fèi),增值稅和所得稅。 問題: 1、請(qǐng)計(jì)算商家的商品銷售收入;平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)金額;達(dá)人推廣服務(wù)費(fèi)金額;商家結(jié)算金額(即商家最終獲得的款項(xiàng));并思考商家是否有其他性質(zhì)的收入。 2、作為商家、平臺(tái)、達(dá)人不同身份,從賬務(wù)核算、稅務(wù)處理、發(fā)票管理等方面闡述關(guān)注點(diǎn)及判斷過程,并列出完整分錄及入賬時(shí)點(diǎn)。 提示:平臺(tái)優(yōu)惠券可以從多角度理解,可以認(rèn)定為是平臺(tái)給用戶的補(bǔ)貼;也可以認(rèn)定為是平臺(tái)給商家的補(bǔ)貼;也可以從稅務(wù)角度有更多的思考和建議。
請(qǐng)問下我們公司是做服裝的,但是我在別人的零售店里買了些衣服,對(duì)方說他們開不了專票給我們的,說按照這個(gè)政策《《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知》國(guó)稅發(fā)【2006]156號(hào)規(guī)定,零售商品不得開具專票。 第十條 一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)向購(gòu)買方開具專用發(fā)票。 商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。》他們開不了專票
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營(yíng),沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個(gè)機(jī)制,就是推廣個(gè)人給我公司推廣一個(gè)用戶就給20%返利,這20%相當(dāng)于我公司的成本,但是又開不來發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個(gè)人交個(gè)稅開票嗎?
老師,最近面試了個(gè)財(cái)務(wù)BP崗位,之前沒有做過,只是在一個(gè)過期做過銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對(duì)管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個(gè)崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填的是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師,那么個(gè)人消費(fèi)者如果把這個(gè)購(gòu)物取得的增值稅發(fā)票,給了別人,或者發(fā)票不小心掉了,被別人撿到,別人看到發(fā)票上面銷售方的開票信息,也沒事吧?不算泄露商家商業(yè)秘密吧?
沒事,這個(gè)不影響,這個(gè)沒有啥,