同學你好,可以以個體工商戶為中間商,由個體工商戶開具發票給項目上公司做成本發票,這樣沒有什么稅務風險,因為畢竟金額不大。
1.內帳就是來了一些發票和倉庫驗收入庫單,老板還沒有同意付款,我這邊需要做賬,可以不用給老板看吧,到時需要付款才給他看2.我們項目是一般計稅,總公司現在把稅務帳接過去,但是找票都是要我安排,我想成立無雇工的個體建材類工商戶可以開成本票,三流一致,個體戶開普票都是我操作有風險嗎?
老師好: 老板在小區網點房地址開餐飲店,工商局不允許在此地址注冊餐飲服務類的公司,老板就找關系在此地址注冊了個體戶(A),然后再以此地址注冊一個餐飲管理有限公司(B),A和B的法人是同一個人,從此A交給B來打理,A發生的經營收入都打款到B公司賬戶,給客人開的餐費發票戶頭都寫B公司,以后所有的收入、成本、費用等發票都開B公司的戶頭,個體戶A就是個空殼,不做賬,每次都零申報,只做B公司的賬,這樣可以嗎?有啥風險?
對于偏遠公路項目上,小額零星耗材和機械轉運費用,個人開不出發票,可以以個體工商戶為中間商,由個體工商戶開具發票給項目上公司做成本發票嗎?這樣有稅務風險嗎?
三人私底下簽訂合伙協議,以其中一人作為個體工商戶承包公寓出租項目,一個月大概8萬左右收入,辦理核定征收。再辦理個體工商戶的公司公戶,收錢都走公戶,每個月凈利潤用個體工商戶的公戶發放工資形式或者公戶轉法人,法人再轉私人。個體工商戶核定征收不開發票,這樣操作有問題嗎?合伙人不愿意辦理有限公司。怎么樣規避風險。
銷售食品飲料類的商貿公司,供應商要求它開具“現代服務-促銷服務費”的發票,但是公司本身只是一個中間商批發零售食品飲料類的。其中有一家超市由它配送貨物。鑒于這家超市不愿意開具發票,所以供應商要求它來開具。這樣開具發票,對商貿公司而言有稅務風險嗎?算不算虛開發票呢?(真實的業務是供應商提供給超市營運支持,促銷服務,和商貿公司沒有關系,商貿公司只是給超市配送貨物而已,中間賺取了點差價。但是由于供應商為了獲得它自己的合理票據,所以現在強制要求商貿公司來開票)。
客人預定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點辦理了入住,怎么辦?
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗收→質量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產生的人工費用是否屬于入庫前挑選整理費用呢。
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
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