你好,主要是繳納增值稅,附加稅。 因?yàn)榉ㄈ碎_(kāi)的是普票,因此公司拿到這個(gè)發(fā)票只能抵減企業(yè)所得稅的
請(qǐng)教老師,法人名下的汽車過(guò)戶給公司,需要繳哪些稅,過(guò)戶后公司可以抵減所得稅和增值稅嗎?
公司新買的汽車,抵扣增值稅后過(guò)戶給個(gè)人,需要交哪些稅?
我公司名下有輛車,想免費(fèi)過(guò)戶給個(gè)人,還需要繳納增值稅和所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn),公司的汽車要過(guò)戶給個(gè)人,需要繳哪些稅,公司需要開(kāi)票給個(gè)人嗎?車是2019年購(gòu)買的
請(qǐng)教一下。公司名下的車輛過(guò)戶給個(gè)人,公司可以給他開(kāi)增值稅票嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
賣價(jià)低于買價(jià),不需要交增值稅和附加稅,高于買價(jià)才交嗎?
不是的。都要繳納的,跟你們當(dāng)時(shí)購(gòu)買的價(jià)款無(wú)關(guān)的
增值稅交幾個(gè)點(diǎn)?
要看這個(gè)法人開(kāi)的是不是普票 如果是,那么是免稅的,如果是專票,那么按照13%來(lái)繳納
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d