你好 分別做到開票當(dāng)月就可以的
9月份有一張百分之十三的發(fā)票開成了百分之十七,賬上是按百分之十三做的賬,10份紅沖并開具正確稅率的發(fā)票,那么10月份賬上怎么處理?(如果9月用百分之十七入賬,10月份紅沖我理解,但是9月雖然發(fā)票稅率錯(cuò)了但是是用正確的稅率做的賬,10月紅沖之后怎么做賬呢)
老師,我想問一下,我開錯(cuò)了一張普通發(fā)票,把百分之一的開成百分之三了。我已經(jīng)做了沖紅處理。那我賬務(wù)方面該如何處理,把沖紅的,和開正確的發(fā)票,粘貼在所開錯(cuò)的月份7月15號(hào)嗎?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
11月份我公司收到一張普通發(fā)票,對(duì)方把我公司的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么處理?聯(lián)系對(duì)方開具正確發(fā)票嗎?收到正確發(fā)票以后怎么做賬務(wù)處理?
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
有一個(gè)個(gè)體工商戶在 23 年 12 月份的時(shí)候開具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開具錯(cuò)誤,在 1 月份的時(shí)候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請(qǐng)問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅應(yīng)該如何處理才是正確的還是應(yīng)該 24 年 1 月份個(gè)人所得稅零申報(bào)呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務(wù)類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請(qǐng)問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計(jì)提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實(shí)際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價(jià)開錯(cuò)了,會(huì)計(jì)沒有看出來誰的責(zé)任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對(duì)方開了3.3萬的發(fā)票 還剩下7000元發(fā)票需要下個(gè)月才能開 請(qǐng)問如何做賬?
這個(gè)怎么設(shè)置?從哪里設(shè)置
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
老師,意思就是,沖紅的沖減7月份的,賬務(wù)不需要處理,然后,更正申報(bào)報(bào)表就可以了。正確的,做到十月份。
不是的 你這個(gè)月開負(fù)數(shù) 申報(bào)第四季度申報(bào)就可以
那,我增值稅需要重新申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)的
七月份的時(shí)候,你減去了這個(gè)紅沖的嗎?
就是的,七月份的
是的,你減去七月份的銷售額就可以啊,你是季度報(bào)稅的話在第三季度里面減去。