同學(xué)你好 錯(cuò)誤的原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后按照正確的來做
9月份有一張百分之十三的發(fā)票開成了百分之十七,賬上是按百分之十三做的賬,10份紅沖并開具正確稅率的發(fā)票,那么10月份賬上怎么處理?(如果9月用百分之十七入賬,10月份紅沖我理解,但是9月雖然發(fā)票稅率錯(cuò)了但是是用正確的稅率做的賬,10月紅沖之后怎么做賬呢)
老師,9月份有發(fā)票開錯(cuò),但是當(dāng)時(shí)沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
老師,我想問一下,我開錯(cuò)了一張普通發(fā)票,把百分之一的開成百分之三了。我已經(jīng)做了沖紅處理。那我賬務(wù)方面該如何處理,把沖紅的,和開正確的發(fā)票,粘貼在所開錯(cuò)的月份7月15號(hào)嗎?
一月份沒有暫估成本,二月份來的材料發(fā)票可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?二月份沒有銷售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上個(gè)會(huì)計(jì)做的,不是我做的,我現(xiàn)在怎么處理?我二月份開始做的賬沒有開發(fā)票,沒有 銷售收入
老師您好,我們是采石場(chǎng)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我上個(gè)月開了一張百分之十三的專票,稅點(diǎn)開錯(cuò)了 應(yīng)該開百分之三的,然后我這個(gè)月紅沖了,又從新開了一張百分之3的專票,老師我這個(gè)賬應(yīng)該怎么走啊?上個(gè)月的稅已經(jīng)交了,稅務(wù)局應(yīng)給退給我十個(gè)點(diǎn)的稅,我不會(huì)走賬了 老師
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師您好,請(qǐng)問一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營(yíng)業(yè)范圍
老師,開發(fā)票開給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個(gè)咋操作,會(huì)有影響嗎?
老師,開標(biāo)的時(shí)候甲方不在廠,中標(biāo)單位服務(wù)完了,審計(jì)發(fā)現(xiàn)兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責(zé)任?
老師,一個(gè)表格里涉及很多料號(hào),品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號(hào)數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號(hào)去匹配品名,這個(gè)Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會(huì)計(jì)學(xué)堂里有用友財(cái)務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊(cè)的公司怎么登陸國(guó)稅呀?
但是9月份發(fā)票稅率是錯(cuò)的,賬務(wù)處理上是按正確稅率做的呀,10月份怎么紅沖?
9月份的原分錄是正確的,是用正確的稅率做的
就是按錯(cuò)誤的稅率紅沖的哦