你好 1.現(xiàn)在是認(rèn)繳制,所以多少注冊資本都可以,談不上多少就一定好 2.按照你上面的金額來說年收入是超過500萬的,只能做一般納稅人 3.這個金額只能是一般納稅人,所以正常注冊有限責(zé)任公司即可
1.業(yè)務(wù)類型:商貿(mào)公司,從其他公司進(jìn)貨,加價倒賣給另一家公司,需開專票,進(jìn)貨價不含稅280元/噸,賣價含稅400元/噸,月銷售合同1萬噸 2.問題:1.計劃注冊商貿(mào)貿(mào)易公司,注冊資金填多少合適?2.注冊小規(guī)模還是一般納稅人公司?3.這樣的業(yè)務(wù)流程注冊一個公司該怎樣納稅籌劃合理避稅?
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買每噸含稅價格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費(fèi)用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:(1)在實現(xiàn)稅負(fù)最小化的納稅籌劃目標(biāo)下,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買每噸含稅價格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費(fèi)用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:(1)在實現(xiàn)稅負(fù)最小化的納稅籌劃目標(biāo)下,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。(2)在實現(xiàn)稅后利潤(凈利潤)最大化的納稅籌劃目標(biāo)下,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:-一是從一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;?二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買每噸含稅價格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費(fèi)用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:(1)在實現(xiàn)稅負(fù)最小化的納稅籌劃目標(biāo)下,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。(2)在實現(xiàn)稅后利潤〔凈利潤)最大化的納稅籌劃目標(biāo)下,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。
紅星商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),適用的增值稅稅率為13%,本年度5月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一-般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為11300元,且取得由甲公司開具的增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為10000元,且取得乙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買每噸含稅價格為9000元,只能取得增值稅普通發(fā)票。紅星商貿(mào)公司銷售其所購貨物的每噸含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)成本費(fèi)用為1500元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。要求:(1)在實現(xiàn)稅負(fù)最小化的納稅籌劃目標(biāo)下,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。(2)在實現(xiàn)稅后利潤(凈利潤)最大化的納稅籌劃目標(biāo)下,對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行方案選擇。
老師,我的證書有人掛靠,掛靠需要注意什么
您好老師:外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進(jìn)貨發(fā)票勾選了,各項信息也核對過了,但是出來這個提示,一般是什么原因,應(yīng)該怎么解決。請老師指點(diǎn)!
老師,司法鑒定行業(yè)在稅務(wù)方面屬于什么類型?
出口業(yè)務(wù)什么時候做收入?收入以實際收到的人民幣來做收入嗎 ?
老師麻煩問一下24年第四季度暫估對成本發(fā)票,現(xiàn)在來了,匯算清繳我還沒做,這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉(zhuǎn)款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對免租期,像稅務(wù)局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請問下我們發(fā)票開出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會不會罰款
如果不成立公司,用其他人的公司開票,是否還要給人家交25%企業(yè)所得稅?
是的,這樣跟你自己成立公司一樣交稅的
在進(jìn)貨運(yùn)輸過程中開的運(yùn)費(fèi)票能作為商貿(mào)公司的進(jìn)項發(fā)票抵扣嗎?
是一般納稅人就可以的