你好,這個需要咨詢下車管所的人員,怎么撤銷登記,重新開票。
我發現上個月有一張機動車發票忘記作廢了,就在剛才我已經報完稅了,請問現在應該怎么辦?
汽車銷售公司6月將一臺車給自己公司使用,于是開給自己一張機動車發票上戶,現在才發現是銷售人員操作失誤,多開了一張重復發票,該發票在7月份申報6月份增值稅時已認證抵扣,現在要開紅字發票要怎么開?
9月份開了一張機動車銷售發票,10月份發現該發票的機動車號碼填寫成了機動車貨架碼,已經報稅,在車管所已經登記,這個該怎么處理
公司銷售二手車輛,已經在二手機動車登記處由車行代開發票,并已繳納銷項及附加稅,那請問在月底申報時還需要填寫銷售額嗎,如果要填寫的話還有已繳納的稅款在申報表哪一欄填寫呢?
老師,銷售方給我們開了機動車專用發票,好幾臺車開到一張發票上了,而且其中的幾臺我這邊已經開了機動車銷售統一發票,銷售方對這張發票就不能作廢了,然后今天發現有兩臺車的價格開多了,比我們銷售的價格都多,也就存在高進低出的現象,這種情況應該怎么處理,
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
那報稅聯,已經繳納車輛購置稅了,如果沒有撤回將來會有什么影響?
你好 ,這個應該是沒有影響的,具體可以咨詢下稅局。
如果這張發票撤不回來,不能重開,后面對公司和客戶都有什么影響?
你好 這個以后有事情就麻煩了,因為客戶的機動車號碼是查不到的。