您好,只要是餐費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅都不可以抵扣
老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)議服務(wù)公司,承辦會(huì)議,產(chǎn)生的餐費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣不?
老師,您好,我單位聘請(qǐng)的評(píng)委老師的交通費(fèi),火車票,可以抵扣增值稅嗎???會(huì)議服務(wù)中的餐費(fèi)可以抵扣所得稅嘛????
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司會(huì)議用餐的餐費(fèi)取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,麻煩問(wèn)下因舉辦會(huì)議產(chǎn)生的餐飲費(fèi)可以開(kāi)成會(huì)務(wù)費(fèi)嗎,因?yàn)椴唾M(fèi)一般是不能抵扣的
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)稅2016 36號(hào)說(shuō)的餐飲服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,但會(huì)議中吃了飯收到的餐飲服務(wù)的專票又可以抵扣,這是為什么呢?
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買(mǎi)的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開(kāi)具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過(guò)什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問(wèn)一下,我4月份內(nèi)銷開(kāi)票含稅80萬(wàn)外銷開(kāi)票43萬(wàn)銷項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題?我沒(méi)有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒(méi)有留抵只能免抵,
老師,我想問(wèn)一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒(méi)有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開(kāi)票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬