收到工程款,就是按收到銷售收入處理的呢。 管理費,稅金?你指的是掛靠吧?
項目收到工程款轉入公司噢噢怎么記賬,公司扣除的管理費,稅金(公司開票給甲方)該如何記賬
建筑公司一般納稅人是被掛靠公司賬怎么做,收到甲方工程款,付款給掛靠方,收到掛靠費管理費及材料發票,稅款如何繳納
老師一個建筑公司,別人掛靠我們,我們收到甲方工程款扣除稅和管理費,支付給他們,如何支付,怎么做賬
乙公司提現10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現金借款時 內賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業收入 9 貸記:應交稅費1萬 內賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
乙公司借現金10萬給甲公司 乙公司內賬 借記:其他應收款-個人 10萬 貸記:庫存現金 10萬 之后甲公司要求乙公司開具9%稅率的工程專票10萬元 乙公司開票后收到款項內賬 借:銀行存款 10萬 貸:其他應收款-個人9萬 管理費用-其他 1萬 這么做對么,該如何記賬?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發票,導致今年1季度增值稅收入為負數,今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務局帶出的數據默認3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業,而且是高新技術企業,匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機,因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產計提了80多萬折舊費且沒有什么業務收入。因平時業務都開的三個點的普票和專票,所以收入都體現在小規模公司,就是挖機掛賬在一般納稅人公司業務在小規模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉租挖機的協議呢?有更好的辦法嗎?主要擔心稅務查賬不符合原則
應收負數可以調成預收嗎
老師好,開票不填明細,只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
是掛靠公司的
這里的處理是,資質方作為總包從甲方接工程,然后掛靠人開票給資質方,從資質方手中接工程,資質方扣下的管理費稅金,是按利潤處理的。