你好,既然是開具發票給對方,那第二個分錄的貸方是收入才對啊?
甲公司欠乙公司40萬,乙公司分錄是:借其他應收款 40萬,貸:銀行存款 40萬;現在乙公司應付甲公司50萬,實際支付10萬,剩下40萬用之前的欠款抵扣。請問,現在乙公司如果做分錄?50萬如果正常支付,乙公司做的分錄是 :借:主營業務成本 50 貸:應付賬款賬款 50 借:應付賬款 50 貸:銀行存款50
乙公司提現10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現金借款時 內賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業收入 9 貸記:應交稅費1萬 內賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
乙公司借現金10萬給甲公司 乙公司內賬 借記:其他應收款-個人 10萬 貸記:庫存現金 10萬 之后甲公司要求乙公司開具9%稅率的工程專票10萬元 乙公司開票后收到款項內賬 借:銀行存款 10萬 貸:其他應收款-個人9萬 管理費用-其他 1萬 這么做對么,該如何記賬?
老師問下,我們10萬承兌跟別的公司賬戶上換了10萬現金,沒有貼息,這個分錄怎么做 借:銀行存款 10 貸:其他應付款-某某公司10 借:其他應付款-某某公司 貸:應收票據 10 可以這樣做嗎?
甲公司幫乙公司代買一臺設備 假如金額10萬 甲公司找丙公司購買回來后 賬務上 借 其他應收款—乙公司 10萬 貸 銀行存款 10萬 后錢收回來 借銀行存款 貸其他應收款 但 丙公司給甲公司開了一張專用發票 應該怎么賬務處理了
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
外賬記收入了,現在是內賬如何記賬
你好,這個不是內賬真實的收入??
不是,之前只是借給現金,應該是還現金就行了。但是對方讓開專票,通過虛增業務還款了
你好,不是真實的收入,那內賬第二筆分錄是 借:銀行存款,貸:其他應收款?
但是稅款怎么算如何記賬,借出10萬,開票收到10萬,但是我公司交了1萬的銷項稅啊
你好,因為是內賬(不是真實的收入),不需要計算稅款啊?