你好 1,跨月是無法作廢發(fā)票的,應(yīng)當紅沖,然后開具正確的發(fā)票入賬 2 進項發(fā)票 借:庫存商品或原材料??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), ??貸:應(yīng)付賬款等科目 紅沖的時候,做上述相反分錄 補開正確的發(fā)票,再做正常的進項發(fā)票分錄就是了
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師好,對方上月給我們開的發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)稅號錯誤,最后在本月把上月發(fā)票作廢重開了,這要怎么做賬務(wù)處理呢?
紅字發(fā)票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號錯誤,在系統(tǒng)中我沒有點作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師您好,這個月發(fā)現(xiàn)上個月開的機打發(fā)票開錯了,然后退回給開票方后,開票方在本月補了張發(fā)票進來,但是銷售發(fā)票在上月已經(jīng)開出去了,這個該怎么處理賬務(wù)
老師你好,發(fā)票在12月30號已開具,對方?jīng)]拿,發(fā)現(xiàn)錯誤,1月3號紅沖了重新開具,但是對方在系統(tǒng)已勾選了,對方在1月9號來拿了發(fā)票,后面才知道對方勾選了,這種要怎么處理,需要我們開具12月30號的負數(shù)發(fā)票給對方嗎
老師好。。我是購買方,,購買養(yǎng)生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規(guī)模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現(xiàn)在25年,(小規(guī)模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應(yīng)該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業(yè)保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務(wù)處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務(wù)軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設(shè)置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務(wù)軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統(tǒng)一發(fā)票金額就是我們公司的收入嗎?
應(yīng)交稅費科目因誤計提導致資產(chǎn)負債表上顯示負數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度
我們是購買方
你好,我上面做的就是購買方的賬務(wù)處理,是針對上面的回復(fù)有什么疑問嗎