您好 以前是老板支付的么?
老師好,我們公司以前內部沒有賬,是九月剛建的,流水登記進去了,但是實收資本固定資產這些還沒做,資產負債表不平,如果登記的話,貸方不知道記什么科目,因為九月沒有這筆支出,想問下以前買的固定資產和實收資本這些怎么做賬
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
在公司成立的時候有個3000萬驗資報告,而且也有轉進公司賬戶,當月又全部轉出了,后來給第一個財務做賬時也沒有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現,實收資本為0,一直是老板打錢進來運營的,現在老板突然說到有這個事把單據也拿出來了,我想著如果補計入實收資本3000萬,那么其他應收款金額太大,會不會有什么風險,第二因為我們資產負債表資產總額也快到2000萬了,入實收資本3000萬后資產總額大于5000萬導致明年不能享受小型微利企業的政策了,所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決
?老師,企業去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產原價這幾個科目?,F在要搞出一個資產負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數據的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產負債表?是小規模公司
老師好,我們公司是機械工程公司以前在代賬公司記賬,因為不熟悉材料還是資產,把一些固定資產都做在材料里面了,有的當成材料轉成本了,導致賬上公司沒有固定資產但是實際是?固定資產的,這樣怎么調呀
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
是公司付款,但是以前沒有做賬,也可能可以算老板付錢,而且沒有發票收據這些,包括實收資本實繳也是分多次投資,還未達到認繳金額
那可以先掛老板往來上
貸方記應付賬款嘛?那如果是公司自己付錢呢,只不過是以前付的?;蛘哂浝习逋鶃淼脑捯院笤趺礇_銷呢
老師好,還是說可以記到實收資本上面
貸方記其他應付款 如果公司記的話 那就減少銀行存款 您銀行存款金額正確嗎
不能記銀行存款 ,因為跟銀行對賬單余額一致
老師 可是我們公司是屬于剛開始經營,但是投入的太多了,以至于負債太多,資產負債表不平衡,是什么原因呢
所以記老板的往來比較合適 然后還款給老板 老板以投資款名義轉到公司賬上做實收資本
但是也不用還款給老板呢
那您不這么做的話 賬不平啊
那老師 也不可以直接貸記實收資本嘛
不可以直接貸記實收資本
好的老師,那以后的其他應付款怎么沖銷呢
付款給老板 然后老板轉公司賬上做實收資本啊
老師,我做的是公司內賬也要這樣操作嗎
如果內賬的話 那你直接做實收資本好了
好的 那請問下老師 公司以前投入的實收資本怎么做賬呢
是老板投入銀行 前期沒有入賬么 后來錢花掉了?
對的老師
花掉的時候分錄怎么寫的?