您好,那您紅字沖回原來的錯誤分錄即可
您好,我想問一下2020年3月份成立的公司,現(xiàn)在才建賬,期初數據怎么弄?新公司的原材料,固定資產,存貨是從老公司拿過來的,以前老公司沒有注銷,我是把這些資產作為實收資本嗎?
你好,有一家公司去年成立的,制造業(yè)一般納稅人,主要做機械類產品的,以前沒有發(fā)生過銷售,每個月都是零申報,10月第一次開了銷售發(fā)票(品名:羊絨衫),10月做賬的時候,做了確認銷售收入的分錄,結轉銷售成本是暫估的,該公司賬上固定資產目前只有空調,11月份的時候,該公司采購了一批材料(羊絨衫)。我在核算成本的時候,我們賬上固定資產也沒有生產設備類的,也沒有水電費。我就把之前購進的機械類材料發(fā)票做成固定資產生產設備類的,這樣的話,可以嗎
老師好,我們公司以前在代賬公司做的賬,因為不知道什么名稱把固定資產隨材料領出庫了,但是實際情況是有固定資產的,這樣的情況怎么處理?
老師好,我們公司是機械工程公司以前在代賬公司記賬,因為不熟悉材料還是資產,把一些固定資產都做在材料里面了,有的當成材料轉成本了,導致賬上公司沒有固定資產但是實際是?固定資產的,這樣怎么調呀
老師好,我們公司是機械工程公司以前在代賬公司記賬,因為不熟悉材料還是資產,把一些固定資產都做在材料里面了,有的當成材料轉成本了,導致賬上公司沒有固定資產但是實際是?固定資產的,這樣怎么調呀
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會抽取一定比例的服務費,我怎么確認收入呢
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業(yè)控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時,發(fā)現(xiàn)報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
老師你這是回答了我的問題嗎?
您好,是的,以前分錄錯誤,現(xiàn)在紅字沖回,按正確分錄重新做賬,該計提折舊就計提