你好,練習(xí)操作這個可以問問你的班主任老師
老師,我在實操里已經(jīng)錄完金馬商貿(mào)籌建期的憑證,往下怎么生成報表?沒有一步一步的實操練習(xí)操作嗎?
老師,您好,我28歲,已婚已育,因為保胎離職了兩年多,離職后帶孩子考的中級,現(xiàn)在準(zhǔn)備找工作。經(jīng)驗的話有出納經(jīng)驗,醫(yī)院的費用,成本,收入,進銷存經(jīng)驗,然后學(xué)習(xí)了咋們會計學(xué)堂的商貿(mào)工業(yè)實操,報稅實操?!,F(xiàn)在找工作,麻煩問一下,是進什么行業(yè),什么企業(yè)呢?怎樣職業(yè)規(guī)劃好呢?
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
實操里面有個,南京海潤國際旅行社,我在做完了整個憑證賬套進行報稅練習(xí)的時候,上面有一個數(shù)77880,我不知道怎么來的,老師能給我列個算式詳細解釋一下嗎?另外我發(fā)現(xiàn)旅行社是差額計稅,但是做賬的時候答案沒有繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù),我問一下這是不用繳納企業(yè)所得稅嗎?只繳納增值稅嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
班主任在哪里找
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學(xué)習(xí)群就是那個QQ群嗎
學(xué)習(xí)群就是一個**群