你好 多計提的,做反分錄沖掉
#老師,多計提了“制造費用-工資“,本月做沖減的時候需要沖減成本嗎?因為這個制造費用最終轉(zhuǎn)入了成本?#
老師,我之前把固定資產(chǎn)錯進(jìn)制造費用了,我現(xiàn)在把制造費用紅沖了,但是我之前的制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進(jìn)的制造費用,不就相當(dāng)于沒減少么
老師,我制造費用多進(jìn)了3萬元,我這個月做成本的時候沖回來,得怎么沖?因為多進(jìn)的制造費用已經(jīng)進(jìn)生產(chǎn)成本里了,生產(chǎn)成本又進(jìn)庫存商品了,庫存商品又進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本了,我是按原路沖回來,還是怎樣
之前計提制造費用工資計提多了,這個月沖減了,然后制造費用轉(zhuǎn)成本的時候,是不是也要相應(yīng)沖減成本,因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)多了
把一年的銷售費用-運輸費轉(zhuǎn)到制造費用里面去,要怎么轉(zhuǎn)?每個月已經(jīng)轉(zhuǎn)損益了,先要沖減損益,再把一年的銷售費用沖紅改成制造費用嗎?現(xiàn)在我這么做了以后利潤表銷售費用對不上。多出來我沖紅損益的金額,不知道要怎么調(diào),制造費用也轉(zhuǎn)入成本了
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認(rèn)收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產(chǎn)稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計提的折舊報稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進(jìn)來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務(wù)報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發(fā)票時需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數(shù),是管理費用-職工福利費還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
老師,那沖減制造費用的同時也做一筆沖減主營業(yè)務(wù)成本的分錄嗎?這個我不太明白?
借 應(yīng)付職工薪酬 貸制造費用-工資