建設(shè)期間的話,你如果說簽訂了相關(guān)的合同的話,繳納印花稅就可以了,對方給你開發(fā)票的話,你正常進入你的成本費用,你不存在交稅的。
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預(yù)繳2個點的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師好,我公司是建筑安裝公司,有一個項目掛靠一家國企,并且自己公司負責(zé)承包了這個項目的一部分安裝工程,我公司前期給對方開過工程安裝專票,后期對方說這項工程的增值稅稅負率低于他們公司的要求,讓我將剩下的金額開成普票,請問這樣的操作是否合規(guī)?
老師你好,我們是有限責(zé)任公司,剛成立,我們公司的股東是一個事業(yè)單位。財政撥款資金給我們公司用于建設(shè)一個工程項目。請問在建設(shè)期我們公司要交哪些稅?我公司的分包商應(yīng)該給我公司開增值稅專票還是普票。涉及到的增值稅如何進行賬務(wù)處理?謝謝!
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師你好,我們單位是建筑企業(yè),公司承包的工程轉(zhuǎn)包給施工隊施工甲,其中有個別項目施工隊再分包給他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙給公司開具增值稅發(fā)票,整體工程還得和甲結(jié)算,那么乙支的工程款如何做賬務(wù)處理,麻煩老師給解答,謝謝!
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
但昨天我去稅務(wù)局咨詢,告訴我要交耕地占用稅,契稅,印花稅
我說你占用了土地這一些才需要交的。契稅的話是你購買房產(chǎn)才交的。
我查詢這幾個稅 沒有找到免稅的文件不知道是不是我沒有找到。所得所找到免交的文件,增值稅有點不確定感覺也是可以免得
首先,你有沒有占用相關(guān)的土地,然后你有沒有購置房產(chǎn)。
我們是工程項目 是要占用土地的,我們沒有購置房產(chǎn),是租的房屋。契稅法第一 和第二條 土地使用權(quán)出讓 ,承受的單位和個人為契稅納稅人
老師麻煩解讀下 國家稅務(wù)總局公告2019年第45號,第七條是不是可以和稅務(wù)局溝通不教增值稅的呀
你增值稅是銷售相關(guān)繳納,你現(xiàn)在只有成本沒有銷售,不繳納增值稅的