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合伙企業(yè)以前的賬亂,老板要求重新建賬。以前賬面上十幾年陸續(xù)買了幾輛小車,價值130多萬,沒有提折舊,這些車子已經(jīng)過了使用年限,而且不存在了。在建賬時應該怎么處理?

2020-10-23 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 21:05

您好。 假如不存在的車子就不用入固定資產(chǎn)了

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齊紅老師 解答 2020-10-23 21:06

存在的車子入固定資產(chǎn) 然后在補上計提折舊就可以了

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齊紅老師 解答 2020-10-23 21:06

財務在建立備查賬簿

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齊紅老師 解答 2020-10-23 21:06

您好,同學我這樣說可以理解嗎?謝謝

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:09

建賬的時候100多萬車子不用記了嗎?需要沖所有者權益嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 21:13

不是 100萬的車子,假如只有70萬存在的話,那就錄入70萬。

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:18

差的30萬需要影響所有者權益嗎?

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:20

期初建賬時按正常流程把固定資產(chǎn)處置掉,全部轉(zhuǎn)入費用,再轉(zhuǎn)入本年利潤,也就是調(diào)整固定資產(chǎn)和利潤。

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:21

上面是以前一位老師的回答

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:45

老師在嗎?

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:45

我還要怎樣補提折舊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 21:47

計提折舊,借:營業(yè)成本 貸:累計折舊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 21:47

差的不會影響所有者權益

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:50

這筆分錄在什么時候做?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 21:50

您好,車子的折舊年限是4年,謝謝。可以把殘值率算為0

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:51

2019年期初建賬,要做到2019年1月份嗎?

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快賬用戶6778 追問 2020-10-23 21:57

調(diào)的是以前年度損益嗎?為什么是營業(yè)成本?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 22:31

您可以放在現(xiàn)在,補固定資產(chǎn),補累計折舊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 22:31

車子可以入營業(yè)成本/管理費用

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齊紅老師 解答 2020-10-23 22:31

車子的累計折舊可以入營業(yè)成本/管理費用

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齊紅老師 解答 2020-10-23 23:26

假如覺得可以的話,請給好評,謝謝

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快賬用戶6778 追問 2020-10-24 05:22

假設凈殘值為0,補累計折舊的時候是按資產(chǎn)原值 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-24 11:37

借:營業(yè)成本/管理費用 貸:累計折舊

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您好。 假如不存在的車子就不用入固定資產(chǎn)了
2020-10-23
您好,您是現(xiàn)在建賬還是補賬?如果是建賬的話,就根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),需要補漲的話,那就需要把以前的數(shù)據(jù)拿出來
2020-10-23
這個最好還是別做,做了容易被查
2024-05-07
同學你好 需要繼續(xù)折舊 2.不用 做固定資產(chǎn)清理就可以
2023-01-03
1.首先,需要與所有供應商進行溝通,確認實際未退還和多退的物料數(shù)量,并獲得供應商的確認。 2.如果所有供應商已經(jīng)與中間人供應商結賬,并且中間人供應商表示不再處理未退、多退的物料,那么可以按照以下步驟進行賬務處理: 對于多退的物料,將其對應的押金確認為收入。 對于未退的物料,將其對應的押金確認為公司的資產(chǎn)。 在賬上單獨列示這些未退、多退的物料及其對應的押金,以便日后追蹤和管理。 1.分錄憑證示例: 對于多退的物料和押金確認為收入的情況: 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:其他應付款/押金 對于未退的物料和押金確認為公司資產(chǎn)的情況: 借:固定資產(chǎn)/存貨 貸:其他應付款/押金
2024-01-19
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