你好 之前做了退稅勾選嗎
老師,你好,我問下8月開了紅字信息表,紅字發票還沒收到,增值稅申報表中有這筆進項稅額轉出,分錄我要怎么做
你好老師,請問我在今年五月份申請紅字發票申請表時選的未抵扣狀態,還需要做進項稅額轉出嗎?后期又把未抵扣的發票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對方開具的紅字發票。
老師你好,請問我們外貿企業收到紅字發票,申報增值稅的時候,提示工資發票未做進項轉出,該怎么處理啊?
我是外貿企業,對方開給我的退稅發票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對方的時候選成已經抵扣,現在報增值稅申報表的時候彈出進項稅額轉出怎么處理?這個是退稅發票
我是外貿企業,對方開給我的退稅發票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對方的時候選成已經抵扣,現在報增值稅申報表的時候彈出進項稅額轉出怎么處理?這個是退稅發票
老師,您好,我發現自己24年工資實際發了141萬,但是我保稅了80多萬,剩下的50多萬沒有申報個稅,老師,現在是不是只能調增,下來我發現稅款2萬多,老師現在應該怎么辦才好,領導知道會把我開除了
買手套安全帽怎樣做賬
老師您好,如果工程項目雙方確認的結算額100萬,付款時分包給總包讓利5萬,開票金額95萬,是按100萬確認收入還是按95萬確認收入
谷物的增值稅稅率是多少?
甲公司注冊資本1000萬,如果有A退股(實收資本490萬已經繳納,占股49%),B回購A股份(490萬購買股份,A實際占股51%,且已經實繳510萬),現在有兩個新股東BC入股,原來A控股100 %,現在變成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付給A多少購買股權款呢,購買股權后,還需要按照控股比例來出實繳300萬的資金嗎?
老師,我本月開物料發票,但我們還沒取得進項發票,能先不確認收入嗎?
全年一次性獎金申報的時限
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔,發到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續會涉及到哪些稅務處理呢
工地上的挖掘機加油費記到哪個科目?
之前做了勾選了
然后9月份開了紅字發票,現在我做增值稅申報,提示工資發票未進行進項轉出
然后9月份開了紅字發票,現在我做增值稅申報,提示紅字發票未進行進項轉出
抵扣勾選嗎 那你現在需要填寫進項轉出 開具的紅字信息表里面
要在申報表里面填嗎?
老師,我現在正在報稅
對 在附表二里面的
附表二里面哪一列填呀
(那你現在需要填寫進項轉出,開具的紅字信息表里面)老師,這句話是意思呀
有一列開具體的紅字信息表里面
我看到了,老師是填負數嗎?
老師,你說的紅字信息表里面也要填進項稅額轉出嗎?不是直接在附表二上面填就好了嗎?
正數 你說的紅字信息表里面也要填進項稅額轉出嗎?不是直接在附表二上面填就好了嗎? 這個就是在附表二進項轉出
老師,為什么我在附表二填了,主表還是零啊
老師你在嗎?
截圖看下你的附表二
老師,主表有信息了,但是我做了進項轉出,提示就要交稅了呀
對 你之前抵扣了 現在就要轉出 轉出如果沒有進項抵扣就要交稅
可是我是外貿企業啊,怎么可能進項抵扣?
你們之前不是做了進項嗎 沒有內銷的就可以留底
我們沒有內銷啊,都是空的,現在有張紅字,填了進項轉出,就要交稅了
不抵扣勾選之后在哪里填寫的
老師。您說的這個不抵扣勾選之后是指的哪里?我在開票軟件上填了工資信息表,對方就給我開了紅字發票,然后我就在附表二填了進項稅額轉出,然后主表里面就提示要交稅了
你之前做了抵扣勾選是吧