你好 還是按照實際銷售的貨物來開
老師,請問以物易物的公司開發票是按照最后補付的金額來開,還是按照實際銷售的貨物來開?
老師,請問我們公司賣出去超市購物卡,但是對方要求我們開實物發票了,但是實際他們還沒有消費,我們做賬時是按照預收賬款做還是按照銷售實物去做收入?謝謝
老師應收賬款是不是實際是按照開出發票未回款的來記賬,還是按發出貨物未回款的記賬呢?
老師,公司是買貨物進來銷售出去的,貿易公司來的,除了開貨物發票,還可以開那個包裝費發票嗎?
請問老師商貿公司進來的貨再銷售出去,出庫單貨物的單價是按照采購單價還是銷售單價開?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
不是說一般開多少發票出去就要收多少錢回來嗎?
是的? 您開具發票收款 對方給您單位開具發票 您支付款 各人付各人的啊
用貨物來抵的這種算收到款嗎?
用貨物來抵的這種算收到款? 或者同一家單位應收應付對沖
可以用沖剩的金額來開發票的是嗎?
不可以用沖剩的金額來開發票的 互開發票后 按照差額付款可以的