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老師,你好!熊金梅老師的進出口外貿企業納稅申報課程,關于附表二的填寫,請問:出口貨物對應的進項發票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認證相符的稅控增值稅專用發票這里,包含退稅勾選的發票嗎?還是說只有內銷的進項發票呢?

2020-10-23 07:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-23 11:48

不包含退稅;外貿企業進項稅額抵扣證明(勾選退稅的)

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不包含退稅;外貿企業進項稅額抵扣證明(勾選退稅的)
2020-10-23
同學你好 外貿企業用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-10-23
如果在申報增值稅時發現供貨商開具的發票內容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發票。關于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業在6月份已經進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發票,您需要將該發票填寫在附表二的第26欄中,并按照規定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發票進行紅沖處理,并在附表二的相應欄次中填寫相關信息。
2023-12-26
同學你好 這個你轉到進項稅就可以了
2022-10-21
同學你好 還是以自動讀取數據為準,明天問下稅務。這兩個看成他們有沒有另外一種解釋。
2022-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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