不包含退稅;外貿企業進項稅額抵扣證明(勾選退稅的)
老師,商貿型外貿企業同時有內銷和外銷,在申報增值稅前,進項稅額進行了退稅勾選,其中外貿部分進行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現在附表二第一欄認證相符的稅控增值稅專用發票嗎?
老師,你好!熊金梅老師的進出口外貿企業納稅申報課程,關于附表二的填寫,請問:出口貨物對應的進項發票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認證相符的稅控增值稅專用發票這里,包含退稅勾選的發票嗎?還是說只有內銷的進項發票呢?
外貿企業出口退稅進貨增值稅專項發票當時在發票勾選平臺的退稅欄勾選認證了,分錄做的借庫存商品借應交稅金增值稅進項貸應付賬款-xx公司,納稅申報又填在了待抵扣欄,請老師指錯更正,我不知道怎么做了。
老師,請問填寫增值稅及附加稅費申報表時本期有進項票也在認證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認證相符的增值稅專用發票信息嗎?
我司是外貿出口一般納稅人企業,有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱