你好,可以的,暫估成本,按照權責發生制原則
老師,請問一下實際陳本發生了,但是還沒開票,月底結算,先暫估成本可以嗎?
請問老師。勞務派遣公司都是全開的6%的增值稅!如果當月,工資沒確定,可以暫估工資嗎?下個月沖紅,按實際的發,然后在開票,工資沒出來,在暫估,在等下月按實際的發做成本,沒發完的,可以一起暫估做成本嗎?
請問先銷售了貨物,但是之前進貨單價發票還沒收到,可以暫估入庫結轉成本嗎?
老師,今天最后一天要開票,但是成本發票明天才能開,那可不可以先暫估成本,把企業所得稅先交了,到明天成本票來的時候再實際核算
老師,進項發票還沒有到,先做了暫估入庫,然后銷售了開具銷售發票,那本月成本結轉的時候,可以結轉嗎
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
那暫估的分錄怎么做
借主營業務成本 貸銀行存款
老師如果還沒付錢的這種誒?
借主營業務成本 貸應付賬款
借:主營業務成本 貸:其他應付款,可以嗎。老師如果后期我這些發票無法索取,所得稅調增這部分金額,那憑證怎么做,
不要做其他應付款,要用應付賬款,核算內容不同。匯算清繳直接調整申報表。
好的老師,那申報表調了,財務報表上的應付賬款怎么沖
你財務報表的應付賬款只有在支付時才能做賬務處理
那如果后期沒發票也沒付款的這種情況
你在匯算時沒有發票就要調增處理了。后期如果這筆賬沒法支付了,如果是實際發生的應付賬款不支付了,就要轉做收入,或者沖減成本了
好的,老師,謝謝
不客氣,祝您學習愉快!