嗯嗯,可以結轉的,沒問題的
請問:勞務公司做了銷售,開了銷售發票,但沒開回來進項票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結轉成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數結轉成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
老師。1月份銷售發票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結轉成本的時候暫估要結轉到成本里嗎??
老師,我們外購的貨物已經銷售出去了,但采購的發票還沒有收到,當時只是暫估入庫的,那銷售出去以后結轉成本也是按暫估的結轉嗎?
老師你好,請問一下暫估入庫已經做了暫估,然后開出銷售發票,發票仍然未回,結轉成本的時候也還要暫估嗎?
9月銷售的商品,開了銷項發票,10月才開的進項發票,9月結轉成本的時候還是要做暫估入庫嗎?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?