你好 可以這么做的
老師你好,我司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒(méi)收到,入庫(kù)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購(gòu)進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開(kāi),購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)商品我方已銷(xiāo)售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,我們外購(gòu)的貨物已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,但采購(gòu)的發(fā)票還沒(méi)有收到,當(dāng)時(shí)只是暫估入庫(kù)的,那銷(xiāo)售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,商品入庫(kù)時(shí)沒(méi)發(fā)票,收到貨的當(dāng)日暫估還是月末暫估?當(dāng)月發(fā)票沒(méi)收到,銷(xiāo)售的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)先銷(xiāo)售了貨物,但是之前進(jìn)貨單價(jià)發(fā)票還沒(méi)收到,可以暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,先收到貨,票還沒(méi)到,暫估入賬了,結(jié)轉(zhuǎn)成本!下個(gè)月收到票了,正常入賬之后要沖銷(xiāo)成本和庫(kù)存商品?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規(guī)模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬(wàn),免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票,導(dǎo)致今年1季度增值稅收入為負(fù)數(shù),今年1季度增值稅如何申報(bào)增值稅?申報(bào)表稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù)默認(rèn)3%稅率,實(shí)際上紅沖的是1%稅率,提交會(huì)顯示強(qiáng)制提交。
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發(fā)票,我申報(bào)做未開(kāi)票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業(yè),而且是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳時(shí)需要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊(cè)了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購(gòu)進(jìn)了多輛挖機(jī),因?yàn)槭菍F比咳胭~在一般納稅人公司 。現(xiàn)在一般納稅人公司掛了150多萬(wàn)固定資產(chǎn)計(jì)提了80多萬(wàn)折舊費(fèi)且沒(méi)有什么業(yè)務(wù)收入。因平時(shí)業(yè)務(wù)都開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)的普票和專票,所以收入都體現(xiàn)在小規(guī)模公司,就是挖機(jī)掛賬在一般納稅人公司業(yè)務(wù)在小規(guī)模公司,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)公司之間是否需要簽訂轉(zhuǎn)租挖機(jī)的協(xié)議呢?有更好的辦法嗎?主要擔(dān)心稅務(wù)查賬不符合原則
應(yīng)收負(fù)數(shù)可以調(diào)成預(yù)收嗎
老師好,開(kāi)票不填明細(xì),只填禮品兩個(gè)字可以嗎
二手車(chē)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅怎樣申報(bào)增值稅?
銷(xiāo)售的差一部分的成本發(fā)票,比如差200噸的,發(fā)票,按200噸暫估?
銷(xiāo)售出去的是的 是這么做
可是后面收到的單價(jià)和前面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價(jià)不一樣,要高得多?這樣可以嗎?
可以的 暫估本來(lái)就不準(zhǔn)確
那我先按哪個(gè)價(jià)格暫估?
按前面結(jié) 轉(zhuǎn)的單價(jià)暫估還是按后面收到的發(fā)票?
有合同嗎 沒(méi)有的就安前面的來(lái)
后面收到發(fā)票后分錄怎么處理?
紅沖暫估 借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品