同學,你好 需要沖之前的分錄
老師,商品入庫時沒發票,收到貨的當日暫估還是月末暫估?當月發票沒收到,銷售的商品結轉成本嗎?
老師,先收到貨,票還沒到,暫估入賬了,結轉成本!下個月收到票了,正常入賬之后要沖銷成本和庫存商品?
請問老師,暫估入庫的商品與發票相差一分錢,這批商品之前也先發出商品并結轉成本了。當時4月借:發出商品700.89,貸:庫存商品700.89。5月確認收入結轉成本,借:銷售成本700.89,貸:發出商品700.89?,F在暫估的發票到了,金額是709.88,發票比之前暫估的少了一分錢,結轉成本就多結轉一分錢。收到發票先沖銷之前暫估的,借:庫存商品-709.89,貸:預付賬款-709.89。按正確發票入庫,借:庫存商品709.88,應交稅金91.12。貸:預付792。發出商品結轉成本那一分錢怎么調整?
老師,沒收到發票暫估庫存商品,結轉成本了,沖暫估的時候,之前結轉的成本也要沖回,在重新結轉?
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估,等收到發票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應交稅費 進賬 貸 應付賬款 ,那我這個成本結轉在第一次暫估時候我就結轉完了,下次收到正確發票我成本結轉就不能再做成本結賬了是嗎?
銀行手續費填在期間費用里的,傭金和手續費里還是其他欄次里
老師,老板的車用于公司出差使用產生的通行費可以進項抵扣么?
老師請問民間非營利組織收取的會費屬于不征稅收入還是免稅收入
公司車過戶給個人后對方不是股東,一直沒還款,可以要求對方退車嗎?退車后之前繳納稅額可以退嗎?怎么退?
公司購買汽車自己用,對方開的增值稅發票可以抵扣嗎?
差旅費補貼的會計分錄怎么寫
建筑公司開維修費,幾個點?
一個戶名,合并報表報稅,我是分戶,收到專票,因為我不能抵扣,我需要做進項稅轉出,怎么做分錄,管理費用里的
老師,我們供應商是個體戶,給我們公司開票用的是個體戶的名稱,沒有辦對公賬戶,請問貨款可以轉到這個供應商的個人賬戶去嗎?如果可以,需要這個供應商提供什么資料來做賬留底嗎?
老師,新公司,如果工資要按照現金形式發放,我們經營的業務都是網絡收款,也沒有現金的備用金。需要帶著公戶的優盾和執照去開戶行申請現金嗎?
分錄應該怎么做?
同學,你好 之前的分錄做一模一樣的,金額負數